- 2
- 0
- 约2.38万字
- 约 7页
- 2016-12-15 发布于河南
- 举报
1.执行“企业内部控制规范体系”的企业,必须对本企业内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,同时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对其财务报告内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。(对)
2.根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。(错)
3.2012年1月1日起,企业内部控制规范体系在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行的时间为(2012年1月1日起)
4.2010年4月26日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等联合发布了《企业内部控制配套指引》包括18项《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》。(对)
5.SOX法案规定,若因不当行为而被要求重编会计报表,则公司CEO与CFO应偿还公司( )个月内从公司收到的所有奖金、红利或其他奖金性或有权益性酬金以及通过买卖该公司证券而实现的收益。(12个月)
6.对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引是(企业内部控制配套指引)
7.五部委要求:2011年1月1日起,首先在境内外同时上市的公司施行。(对)
8.注册会计师和会计师事务所执行内部控
您可能关注的文档
最近下载
- 2026年江苏盐城中考物理二轮突破-选择题较难常考题训练.docx VIP
- 2026年山东烟台中考物理二轮突破-选择题简单常考题训练.docx VIP
- DAD321切割机操作维修说明书.pdf VIP
- 2026年山东青岛中考物理二轮突破-多选题基础常考题训练.docx VIP
- 2026-2030中国香精香料行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告.docx VIP
- 小学英语不规则动词过去式及过去分词.docx VIP
- 高考语文议论文阅读题及答案.pdf VIP
- 整式乘法与因式分解70道计算专训(7大题型)(解析版).docx VIP
- 维修手册-御捷.PDF
- 8热力学基础 马文蔚顺序专用课件.ppt VIP
原创力文档

文档评论(0)