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- 2016-12-15 发布于湖南
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xx食品有限公司
年度内部审核计划
编号:JZ/QR01-2007 序号:2007-01
审核目的 验证本公司按ISO9001:2000、ISO22000:2005建立和实施管理体系的符合性、有效性。
审核范围 本公司与罐头生产有关的各部门 审核标准 ?ISO9001:2000 ISO22000:2005
体系文件 相关法律法规 合同 审核组 组长:
组员: 审核实施项目及要求 时间 负责人 成立内审组 2007.06.01 管理者代表 编制组织内审实施计划 2007.06.02 办公室主任 编制部门内审检查表 2007.06.20 组长 开展现场审核 2007.07.中旬 审核员 不符合项纠正措施 2007.07.25 各部门 召开 跟踪验证 2007.07.25 审核员 召 召开管理评审会议 2007.08.07 总经理
编制 2007.5.30 审核 2007.5.30 批准 2007.5.30
内部审核实施计划
编号:JZ/QR02-2007 序号:2007-01
审核目的 评价质量、食品安全管理体系符合审核准则的程序和有效性;是否符合质量、食品安全管理体系文件的要求;是否具备申请IS09001、ISO22000认证的条件。 审核准则 □ISO9001:2000 □ISO22000:2005 □CAC《食品卫生总则》《HACCP体系及其应用准则》 □公司管理体系文件 □HACCP计划 □法律法规标准 □合同 审核范围 本组织与XXX产品管理体系覆盖的所有部门 审核方法 按部门审核 体系覆盖产品 XX产品的生产及相关活动 审核时间 2007年7月11日—2007年7月12日 日
期 时间 第一组审核员:
部门 时间 第一组审核员:
部门 7
月
10
日 9:00-
9:30 首次会议(1/2) 公司中高层领导 9:30-
10:30 内部审核检查表1 总经理 9:30-
12:00 内部审核检查表6 生产部 11:00-
12:00
14:00-
15:00 内部审核检查表2 管理者代表
食品安全小组组长 14:00-
16:00 内部审核检查表6 生产部 15:00-
18:00 内部审核检查表3 办公室 16:00-
18:00 内部审核检查表7 质管部 7
月
11
日 8:30-
11:00 内部审核检查表4 销售部 8:30-
12:00 内部审核检查表7 质管部 11:00-
15:30 内部审核检查表5 采购供应部 13:00-
16:30 内部审核检查表8 技术部 15:30-
16:30 内部审核检查表9 财务部 16:30-
17:00 审核组内部会议(1/2) 17:00-
17:30 末次会议(1/2)公司中高层领导 编制: 审核: 批准:
2007年6月2日 2007年6月2日 2007年6月2日
XX食品有限公司
内部审核检查表
编码:JZ/QR03-2007 序号:3
被审核部门及负责人 办公室 审核员 审核时间 标准
条款 序
号 检查内容及方法 现场审核记录 结
论 Q4.2.3
S4.2.2
S7.7 1 公司对标准中“形成文件化的程序”是否建立了有关程序?是否对要求规定的所有文件(包括外来文件)都进行了控制?对文件的控制是否与程序文件相符合?查看受控文件清单。 2 文件发布前是否经过审批?查看有关证据。文件的现形修订状态是否加以标识?在使用现场,能否得到适用文件的相关版本? 3 查看文件的发放、回收记录。 4 文件有无修改更新,查各类文件的修改申请及记录。 5 作废文件是否已得到有效控制?保留的作废文件是否加上了标识? 6 公司文件资料的归档、整理、保管、利用是否受控? Q4.2.4
S4.2.3 1 是否建立了记录控制程序?是否按程序对记录进行了管理? 2 公司是否按标准要求设置了记录?是否齐全?查看公司所有记录的清单和空白式样。 3 质量记录是否确定了保存期限?保存方式、环境是否适宜?保存的记录检索是否简便?
标准
条款 序
号 检查内容及方法 现场审核记录 结
论 Q5.3
S5.2 1 公司的管理方针、目标、承诺是什么?如何
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