采购作业规(永典瓷业)2.25.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
采购作业规定 1 目的 规范采购管理,确保采购的物资符合规定的要求。 2 范围 适用于公司生产类物质采购业务。 3 职责 3.1 技术部负责与供方签订技术协议及明确合同中技术参数、明确新物资供方参考选择范围及规范物资名称型号等; 3.2 生产部根据成品库存及营销需求生成月度、季度、年度滚动生产计划; 3.3 物控部根据安全库存、生产订单、生产滚动计划,负责编制采购计划、询价、下达采购订单、采购、结算、签订合同及保密协议(需要时签订)等; 3.4财务部根据制度审核《物资采购合同》,监控采购流程; 3.5风险控制部门(律师)根据制度负责采购合同的审查; 3.6 质量部负责采购物资的检验验证,确认检验结果,必要时签订质量协议; 3.7总经办负责审批每月采购计划;制定供应商准入、评价及淘汰机制:确定评价程序,组织供方评审,进行供应商调查,建立供应商档案等。 4 内容 4.1 采购原则 4.1.1严格按采购计划进行采购,并应在合格供方采购(试制、试用、例外采购除外),按照要求与供方签订合同。 4.1.2所有采购必须询价(3家以上)、比价,同种物资比质量、同等质量比价格、同样价格比服务。 4.1.3 单笔发生额或年度总发生额在5000元以上的物资采购必须签订《物资买卖合同》(零星戓应急例外),采购合同需经风险控制部门和财务部门按照制度进行审核。 4.1.4 物资质量索赔和售后服务详见质量协议和《物资买卖合同》相关条款,物资维修(三包期以外)详见《物资维修协议》。 4.1.5所有合同统一归档、编号、按时间顺序和类别整理成册,建立台账,合同、协议编号统一如下: XXX XXX – XXX — XXXX 合同签订年份 合同流水号 物资特征、系列号 (设备维修、工具、劳保 ) 2012-02-20发布 2012-03-01实施 物资特征号: 序号 物资类别 物资编号 备注 1 原材料 YCL 2 辅助材料 FCL 3 劳保用品 LYP 4 维修材料 WCL 5 其他材料 QCL 上述未包括材料 4.2 招标采购 根据需要组织相关物资招标。 4.3新物资采购流程 新物资试样,由技术部门与供方联系并签订技术协议,贵重原料及辅料应由公司实际使用部门进行试样,合格后对样品进行确认封存;采购员根据试样结果和公司决定签订采购合同,风险控制部门和财务部门按制度审核采购合同。采购员负责对已订购物资的进度控制,货物进厂后,及时通知仓库,开出《检验入库通知单》,交品质部门;经检验合格后,按《仓储管理规定》入库,并办理相关的付款手续。 4.4 进口件采购 根据年度生产大纲确定进口件年度采购计划,根据供货周期或计划锁定周期签订进口件合同,用人民币采购的由物控部直接与供货商或代理商签订买卖合同、跟单、办理入库手续。 4.5备品备件采购 根据销售部门月度申报的备件需求,物控部纳入月度采购计划,报批后采购, 4.6工具采购 生产部门每月申请一次,每月25日前将次月由二级以上相关领导签字确认的《采购申请单》交物控部,物控部综合库存和采购周期确定后纳入采购计划,逐级审核批准后实施采购。 4.7设备维修备件采购 设备使用部门填写《设备故障请修单》,负责人审批签字后交行政管理部审核,报总经理批准后,采购员按要求采购备件。 4.9计划外采购 因生产紧急暂未事先编制计划或其它情况无计划的采购,由生产部填写《采购申请单》并注明计划外事项,生产部负责人审核签字,采购部通过询价、比价后含税单价、数量和金额等报总经理批准后采购。 4.10常规采购流程 流程 说明 责任人/责任部门 ●每月25日仓库提交安全库存预警报表。 ●每月28日生产部编制生产计划,生成生产订单。 ●生产部根据库存和月度生产计划预排物资需求计划,并明确到货时间。 ●物控部接受计划时,应仔细阅读,如有问题及时提出修改建议。 ●30日下达采购计划,采购室2天内应将计划分解,紧急计划应当即分解,发给采购员。 ●采购员

文档评论(0)

fpiaovxingl + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档