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生产设备管理程序
制 成:
复 核:
核 准:
批准日期:
实行日期:
文件编号:
发文编号:
受控状态:
生产设备管理控制程序 编 号 LCBJ/CX04-2011 版 本 A/1 生效日期 2011.08.20
1.目的:
建立明确有效的设备管理与维护程序。保证设备的正常运行,确保设备能力、产品的质量符合规定要求。
2.范围:
适用于本公司的所有生产设备及相关设备。
3.职责:
3.1公司总经理负责根据APQP原则及现场生产能力的要求,采取多方论证的方式策划需求,编制年度设备购置计划;
3.2设备部负责设备的管理、维护以及统计设备运行状况等工作;
3.3资材部负责实施设备购置合同的签约及执行,设备维修配件的日常采购;
3.4财务部负责对设备的综合核算,全面掌握设备的增减变动及时进行账务处理,以及正确计提折旧等会计核算;
3.5设备使用部门负责设备的日保养,常规调试,设备故障报修等工作。
4.定义:
4.1关键设备:生产过程中最能影响产品性能及质量的设备。现关键设备有:自动固晶机、自动焊线机、自动点胶机、自动分光机、自动编带机。
4.2辅助设备:辅助设备是指除了关键设备以外的设备总称,其作用是对生产过程的各项进行补充完善。现辅助设备有:扩晶机、油压切脚机、真空包装机等。
4.3动力设备:给车间及其它设备提供能源的设备统称为动力设备,现动力设备有:空压机、中央空调、除湿机、UPS电源等。
4.4工装:产品制造过程中所用的各种工具总体,包括工具、夹具、模具、量具、设备辅助设施等。目前有离子风扇、切脚刀模、老化点亮板等。
5.内容:
5.1供应商资料收集及联络:
设备部提供合格供应商资料并联络。
5.2提出需求申请及规格型号选择:
5.2.1如需新增设备,由使用部门提出设备购置申请。
5.2.2设备部根据需求选择设备规格型号、供应商。并要求供应商在设备制造、设计时考虑相关技术等。
5.3评审/批准:
设备购置申请部门最高主管和设备部最高主管审核后(关键设备需经多方论证小组评审),呈总经理或其授权人批准。具体参照《固定资产控制管理办法》。
生产设备管理控制程序 编 号 LCBJ/CX04-2011 版 本 A/1 生效日期 2011.08.20
5.4购买:
5.4.1资材部按批准后的购买申请、规格型号、要求进行采购。具体参照《固定资产控制管理办法》。
5.4.2设备到货后由资材部与设备部办理入库、出库手续,手续办完后再交接给设备使用部门。
5.5安装调试及培训:
5.5.1新设备的安装按精益制造原则,平面布置尽量优化材料搬运以及对场地空间的合理使用。设备入厂后的调试一般由供应商派员来公司生产现场进行,设备、技术等部门相关人员协助。普通设备可由设备部人员根据供应商提供的资料自行安装调试。
5.5.2设备安装调试完成后,供应商或设备部人员应给相关人员培训,并填写《员工培训记录表》。具体参照《人力资源管理程序》。
5.6验收:
5.6.1由设备部组织相关人员对设备进行验收,验收合格后填写《设备验收报告》,设备部最高主管及相关部门最高主管审核,呈总经理或其授权人批准。
5.6.2设备的部分硬体或软体不合格,但不影响产品的质量,列为有条件
接受,设备部与资材部联络供应商要求改善或重新议价。
5.6.3设备如验收不合格,设备部联络供应商,要求供应商来厂处理,再不合格退货处理。
5.6.4设备验收期间,应做好相应标识和记录。
5.6.5设备部负责设备相关资料归档。
5.6.6具体参照《固定资产控制管理办法》。
5.7编号入帐管理:
5.7.1设备验收合格后,设备部协同财务部对设备进行资产编号、入帐纳
入固定资产管理,并贴上《资产管理卡》。做到账物相符,保持账、
物、卡一致。
5.7.2设备部根据资产编号进行设备编号,建立《设备清单》及《设备履
历表》。
5.7.3对于关键设备,应做好关键设备的标识。
5.7.4具体参照《固定资产控制管理办法》。
5.8使用、标识:
5.8.1设备使用时须遵循《----操作规程》,操作规程由设备部维护人员编写,设备部主管审核,分管领导批准。编写操作规程应结
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