-*- -*- Q4:内部控制审计财务报表审计 小组成员: 孙凯晨、石刻、芦桉冬、王春敏、刘童、胡俊毅、李莹、谢娟、王礼平、罗爽 目录 内部审计与财务报表审计简述 内部审计与财务报表审计区别 内部审计与财务报表审计联系 案例分析 财务报表审计简述 财务报表审计的目标是注册会计师通过执行审计工作,对 财务报表是否按照规定的标准编制发表审计意见。规定的 标准通常是企业会计准则和相关会计 制度。当然,对按照计税基础、收付 实现制基础或监管机构的报告要求编 制的财务报表,注册会计师进行审计 也较普遍。财务报表通常包括包括资 产负债表、利润表、现金流量表、所 有者权益(或股东权益)变动表以及 财务报表附注。? 内部审计简述 内部控制审计就是确认、评价企业内 部控制有效性的过程,包括确认和评价企 业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级, 分析缺陷形成原因,提出改进内部控制
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