xxx年z内审实施计划.docVIP

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  • 2016-12-21 发布于湖南
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XXXXXX有限公司 20XX年 内审实施计划 HD15-B01 编号: 审核时间:2011年7月22日—7月23日 受审核部门:高层管理、行政部、人力资源部、品质部、技术部、采购部、物控部、贸易部、生产部及作业现场、体系部 审核目的: 查核验证一体化管理体系的符合性、有效性; 通过审核寻求改进的机会,使体系持续改进、提高。 审核依据: 1、依据GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001 标准; 2、XXXX有限公司的管理手册、程序文件及作业文件; 3、适用的法律法规及客户合同要求。 审核方法: 集中式审核 审核组长: XXX 审核顾问: XXX 内 审 组 成 员 职务 姓名 组别 职务 姓名 组别 组长 XXX 1 组长 XXX 2 组员 XXX 组员 XXX 组长 XXX 3 组长 XXX 4 组员 XXX 组员 XXX 组长 XXX 5 组长 XXX 6(后备组) 为替补小组 组员 XXX 组员 XXX 日期 时间 受审核部门 组别 标准条款 QMS E/HMS 7.22 13:30—14:00 各部门部长、高层领导及内审员 1-6 首次会议 14:00—15:00 生产部 1 6.4工

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