第五章 内部审计的基本流程 5.1 内部审计流程概述 5.2 内部审计对象的选择 5.3 内部审计方案 5.4 内部控制评审与测试 5.5 内部审计证据的整理 5.6 内部审计报告的提供 5.7 后续审计 5.8 审计成果的运用 5.1 内部审计流程概述 内部审计流程(即审计程序)是指内部审计机构对每一审计项目进行审查时,从开始到结束整个过程所涉及的工作步骤。 内部审计工作流程一般包括:审计准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用等五个阶段和内容。 内部审计工作的基本步骤 5.2 内部审计对象的选择5.2.1 内部审计对象 内部审计对象就是内部审计机构要审计“什么”或审计“谁”的问题。 审计对象包括各类审计实体,可以是跨国公司、集团公司、也可以是各分公司、子公司;可以是参股公司、控股公司,也可以是公司在国内外分支机构以及需要内部审计的单位。 审计对象指的是审计内容或审计内容在范围上的 限定,即内部审计人员在被审计单位所要进行检查和评价的内容,是审计的客体。 5.2.2 选择内部审计对象的基本步骤 5.2.3 选择内部审计对象的原则 两大基本原则 5.2.4 选择内部审计对象时应考虑的关键因素 5.3 内部审计方案 审计计划,是指内部审计机构和人员为完成审计业务,达到预期的审计目的,对一段时期的审计工作任务或具体审计项目做出的规划。 审计计划也可称为审计方案
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