审计监察部部门职责.docVIP

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审计监察部部门职责 部门职责: 1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定,对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。 2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下,负责公司内部审计、监督和检查工作,同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。 3、以“实事求是、客观公正”为审计原则,以“服务内部、监督核算”为工作准则,定期开展以下审计工作,保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性,以维护股份公司规范运作及经营目标的实现: (1)对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计,保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性,保证公司资产的安全性、完整性,保证公司效益的真实性; (2)对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计,以保证并提高公司会计核算的信息质量; (3)对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计; (4)对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计; (5)对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计; (6)对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计; (7)对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计; (8)对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题,开展全方位、多层次的专项审计工作。 4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作。 5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作。 6、开展审计调查,参与研究、制定公司的各项内部控制制度。 7、制定公司年度审计计划并组织实施。 8、配合纪检部门,制定公司相应的纪检监察制度和工作计划;负责公司内部效能监察工作。 9、完成公司领导交办的其他工作。 岗位名称:审计监察部主任(副主任) 上 级:公司主管领导 下 属: 审计岗、监察岗 审计监察部主任(副主任)岗位职责: 1、负责本部门全面工作,协调本部门与公司其它部门及外部各审计职能单位的合作关系。与公司财务部门密切配合,保证公司各项财务数据的真实、合法性,对财务部门提出的业务或政策问题,共同予以协商解决;与公司其他业务、管理部门随时联系沟通,以满足审计工作的需要;与公司控股企业的财务部门及主管领导随时沟通,了解相关企业的财务情况,以便于审计工作的开展和具体业务工作的指导。 2、按照相关法律、法规和公司章程、制度要求,开展公司内部审计、监察工作。 3、制定本部门年度工作计划,经批准后负责组织实施。 4、制定审计、监察项目方案,对审计、监察全过程进行管理监控,对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。 5、参与公司重大资本运营项目的论证工作,特别是对募集资金使用及效益性进行审计监督。 6、对严重违反财经法规的行为和阻挠、妨碍审计、监察工作的人员,经公司领导同意,有权作出临时制止决定和采取必要的临时措施,并对直接责任人提出处理意见。 7、与党委、纪检部门密切配合,承办效能监察方面的具体工作。 8、完成公司董事会、监事会、管理层交办的其它工作。 9、完成公司审计委员会交办的其他工作。 负责在部门工作中严格落实国家及行业政策法规有关规定; 发现管理问题,及时与主管领导、企管办沟通,并提出解决意见,持续完善本部门ISO9000及流程制度各项规范; 审核本部门各项费用支出,严格执行公司下达的预算指标; 配合人力资源部对本部门拟招聘员工的录用过程,指导员工岗位技能培训工作; 负责对本部门员工进行业务指导、工作分配; 配合公司考核领导小组对部门员工的绩效考核工作,对直接下级,相关者进行评分; 负责协调与其他部门间的协作; 完成上级交办的其他工作; 任职条件: 1、教育程度:大学本科以上。 2、年龄:不限。 3、相关工作经验:8年以上。 4、所需具备的业务知识及相关技能:财会、审计专业知识,熟悉有关财经法律法规,良好的沟通、协调能力,熟练使用计算机及相关软件。 岗位名称:审计岗 上 级:审计监察部主任(副主任) 下 属: 无 审计岗岗位职责: 1、按照《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及公司章程、中国证监会、上海证券交易所对上市公司之规定,对股份公司各参、控股公司定期开展审计工作。 2、依据审计通知书要求收集、了解、借阅被审单位的基本情况审计资料。 3、按规定分工完成相关审计任务。 4、按规定程序对审计工作底稿和审计报告进行复核。 5、整理审计工作底稿,负责审计档案的管理。 6、对审计中发现的问题进行后续审计,监督改进和处理办法的实施。 7、协助接待外部审计机构和部门对公司的审计工作。 8、完成公司和部门领导交办的其他工作。 任职条件: 1、教育程度:大学本科以

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