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- 2017-01-02 发布于浙江
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案例一 问题:实际开出增值税发票与SRM系统中的结算金额或税额不一致,造成差 异,最终导致财务退票. 解决办法:采购员在SRM中点“重新开票”,供商在看到重新开票的对账单后 ,按流程操作,在导出的Excel模板中修改中修改发票金额或税额(哪一项 有差异,就修改哪一项),完成后重新上传,再点“开票完成”。 案例二 ”发票清单编号“必须按:”供应商代码“+”8位发票流水号“进 行填写,例如:10214300588631。如不按此规范填写,按 退票处理。 案例三 案例四 问题:SRM系统建议开10张票,实际只开了9张票,导致发票号无法上传。 解决方法:供应商要严格按照开票建议开票,即SRM系统建议开几张发票, 就开几张,不能多开,也不能少开。 案例五 一张对账单,计算建议开5张发票,最后到财务校验是发现有2张因金额问题退票,其 它三张校验通过。退票的这2张需重新开票,结果在重新开票时又点了“计算”,造 成新计算结果覆盖原来计算结果,而且2个计算结果不一样,这样的话,原来已开的 发票只能作废。 以10万建议开票票额为例说明如下: 案例六 问题:在导入对账清单时,提示如下截图错误。 解决方法:1、检查电脑使用的是否是用WPS软件编辑表格,如是,更 换一台装有office软件的电脑重新导出、导入; 2、检查是否对导出的excel模板做了变动操作?如增加行或列、增加 公式进行编辑。 案例七 问题:提示导入模板错误。 原因:1、模板已被导入成功使用改过了;2、导出模板后,又点击保存 ,清空了原来的记录。 解决方法:重新导出模板,填写完成再导入。 案例七 在发现对账单中有不开票的物料时,直接选中这一行,在是否开票处选 择“否”,填入拒绝原因,再点保存。 案例八 SRM对账管理供应商操作常见问题解答手册 时间:2012年11月12日 实际增值税发票“发票金额”与“税额”必须与SRM系统一致 A、这里的金额是对账单的最初始金额 B、实际开票金额 A、B两个金额因“否开票”、发票金额和税额修改等 原因,实际存在金额不一致的情况,这是正常的. 如系统建议开10张 票,实际开票时必 须按建议开10张 重新计算后,B、C、E三列会建议开一张,这会与原来B、C二列开一张的结果不一样。 建议重新开票状态的对账单不要再点“计算”。 1 2 3 发票编号处可以看到上 传的发票号,证明已经 上传成功 谢谢!
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