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- 2017-01-02 发布于贵州
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XXX有限公司基本建设投资审计管理办法(试行)第一章 总 则为加强XXX有限公司基本建设投资监督,提高基本建设投资效益,防止国有资产流失。根据《中华人民共和国审计法》、《政府投资项目审计规定》(2011年1月16日审计署发布)、《内部审计实务指南—建设项目审计》(2005年内部审计协会发布)等法律、法规,结合XXX公司实际,制定本办法。本办法适用XXX公司基本建设投资的审计管理。基本建设投资审计是对建设项目实施过程中真实性、合法性及效益性所进行的监督和评价。审计中应将风险管理、内部控制、效益的审查和评价贯穿于投资项目各个环节,并与项目法人负责制、招标投标制、合同制、监理制执行情况的检查相结合。基本建设投资审计项目为列入XXX公司年度基本建设投资计划内的新建、改造、扩建项目。第二章组织机构与职责内审部是XXX公司基本建设投资审计的归口管理部门,全面负责基本建设投资审计的组织实施。各单位未经XXX公司同意,不得自行组织审计。内审部主要履行以下职责:(一)负责XXX公司基本建设投资审计制度的制定及修订。(二)根据XXX公司年度基本建设投资计划,统筹安排审计工作。(三)负责组织系统内基本建设投资项目的决算审计工作。(四)对重大投资建设项目建设和管理情况实施跟踪审计。(五)负责基本建设投资审计工作的协调和质量监督,对下级审计机构的审计工作进行指导、监督。第三章 原则与方式 基本建设投
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