审计学第1答案(全).docVIP

  • 33
  • 0
  • 约10.33万字
  • 约 29页
  • 2017-01-03 发布于河南
  • 举报
《审计学》作业审计实务题根据内部控制的控制原理,指出下列职务哪些是不相容的?授权进行某项经济业务。审查某项经济业务。保管某项财物。记录明细帐。登记日记帐。登记总帐。进行账实核对。执行某项经济业务。记录某项经济业务。记录某项财物。答:根据不相容职务的涵义和所列职务之间的关系,可以看出下列职务是不相容职务:第(1)与第(8)项业务;第(2)与第(8)项业务;第(8)与第(9)项业务;第(3)与第(10)项业务;第(4)与第(6)项业务;第(5)与第(6)项业务,第(7)项业务本身就要求由两人或两人以上进行,所以,第(7)项业务本身也是不相容职务。某会计师事务所册会计师李某、安某于2001年3月5日对大华股份有限公司2000年度会计报表进行审计,于注册会计师审计意见书:大华股份有限公司:我们接受委托,审计了贵公司2000年度的资产负责表、损益表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是保证这些会计报表的合理性和合法性。我们的审计是根据《会计法》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了相应的、有针对性的审计程序。我们认为,上述会计报表符合《独立审计准则》和国家其他有关法律、法规的规定,在所有方面真实地所映了贵公司2000年12 中国注册会计师(签名盖章)

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档