2014异地公司或办公室财务报销付款申请及审批办法.docxVIP

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  • 2017-01-03 发布于北京
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2014异地公司或办公室财务报销付款申请及审批办法.docx

异地公司或办公室财务支付申请及审批办法(暂行)本办法是针对办公场所不在集团总部所在地,并单独设有财务部门(或财务人员)的集团下属公司、办公室的费用报销、付款申请,按规定需集团总部审批后方可支付的情形;一般申请及审批流程凡公司部门及人员申请费用报销或业务付款的,必须先按规定填制《费用报销单》或《付款申请单》(以下统称支付申请),并附上规定的原始附件,在提交财务之前交核实人(部门负责人以及其他公司授权和规定须核实和确认支出的人员)以及审核人签字之后,提交财务审核、付款或报销;当地财务人员收到支付申请之后,应先审核单据的合理、合法性以及完整性,即:是否已按规定取得核实人签字,所附原始单据是否齐全、合理、合法,对于不符合要求的单据应退回申请人(或经办人),要求其改正;当地财务人员审核支付申请无误的,应在财务审核栏签字并立即进行单据编号,将编号填写在单据上(或以号码机给单据打印编号);在现金银行日记账登记付款单据时,也必须同时登记单据编号,以便审核与核对;当地财务人员应根据支付申请要求的付款日期(应符合合同规定的账期及付款条件),在付款日期当天或前1-2个工作日),将支付申请以及主要附件传递(传真/发送扫描件/专人或邮递单据原件)至集团总部审批;以下是必须与支付申请一起传递至集团总部的单据附件():发票(发票较多时,以发票清单代替)合同或协议已审核的业务结算单或服务结算单资产验收单采购订单、

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