2014百问百答.docVIP

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  • 2016-12-24 发布于北京
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问:当总账模块月末结账的时候,提示:工作未通过检查,不可以结账。:当出现这个提示的时候,可以点击“上一步”按钮,查看工作报告。以下情况时,总账不能结账:本月有未记账的凭证;总账和明细账对账不平其他模块没有结账问:如果指定了现金流量科目,而对于象“提取现金”的业务生成的凭证涉及到了现金流量科目,但又不影响现金流量的变化,针对这种情况该如何处理?: 方法一:在选项中取消“现金流量科目必录现金流量项目”的设置。然后在填制凭证的时候,录入“现金”或者“银行存款”科目,弹出录入现金流量项目的界面,直接点击“保存”即可。方法二:在项目目录中点击“维护”按钮,在经营活动现金流入和经营活动现金流出中分别增加一个项目,来体现这种业务,不参与现金流量表的编制。问:软件运行一段时间后,发现总账的期初余额录入有误,能否修改? :只要没有凭证记账,总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样,说明期初余额不能修改。这时需要,使期初处于可修改状态。问:辅助明细账(如客户往来明细账)打印的时候,“若期初无余额,本期无发生也打印”选项为灰色。:在总账的设置选项中,“账簿”页签下,明细账(日记账、多栏账)打印方式,选择“按月排页“。问:工资分摊时提示已经制单,但实际未制单。  } ^i b 答:WA-GZFT表存在已分摊数据,如确属未分摊,删除数据库WA-GZFT

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