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- 2016-12-27 发布于湖南
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审 计 报 告
内审字[2012]第3000号
XX有限公司:
我们接受委托,于2012年 月 日至 月 日,对XX有限公司(以下简称贵公司)2010年 月 日至201 0年 月 日的现金收支情况进行了审计,包括这期间与现金收支有关的账簿、会计凭证。
XX有限公司的责任是根据企业会计准则、《企业会计制度》的规定进行现金收支的会计核算,提供真实、合法、完整的审计资料;
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对贵公司提供的在上述期间发生的现金收入和支出的真实性、合法性及完整性进行审计。
我们按照《中国注册会计师审计准则》的要求进行了审计。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。审计中得到了被审计单位的支持和配合,工作进展顺利,完成了预定的审计任务。现将审计情况报告如下:
一、被审计单位基本情况
XX有限公司成立于1996年8月日,企业法人营业执照注册号为3701,公司住所:区经二路 号,法定代表人姓名:XX,注册资本:叁佰万元整,公司经营范围:许可经营项目:(无)。一般经营项目: 管理服务,家政服务,清洁服务,绿化养护服务,安全保卫,停车场管理,社会经济咨询,建筑装饰装修(凭资质证)。(未取得专项许可项目除外)
二、审计总体情况
该公司2011年1月7日至
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