××际化学股份有限公司内部审计制度(doc 10).docVIP

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  • 2016-12-27 发布于湖南
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河南佰利联化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则   第一条 为加强公司内部审计工作,降低决策风险,提高企业经济效益,保障企业经营活动的健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等有关法律及规章制度,结合公司实际情况,制定本制度。   第二条 本制度所称被审计对象, 指公司各部室、分公司、直属各办事处、全资或控股子公司及其直属分支机构(含控股子公司),以及上述机构相关责任人员。   第三条 本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况,检查被审计对象会计账目及其相关资产,监督被审计对象预决算执行和财务收支,评价重大经济活动的效益等行为。    第二章 内部审计机构和人员   第四条 公司专设内部审计机构,负责公司内部审计业务。   第五条 内部审计人员独立行使职权、不受其他部门或者个人的干涉。   第六条 内部审计人员依法履行职务受法律保护,任何组织和个人不得打击报复内部审计人员。   第七条 内部审计人员办理审计事项,应当忠于职守,坚持原则,客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密。   第八条 内部审计人员不得滥用职权,徇私舞弊,玩忽职守,泄露秘密。   第九条 内部审计人员办理审计事项,与被审计对象或者审计事项有利害关系的,应当回避。   第十条 内部审计人员专业技术

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