审计e小结模版.docVIP

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  • 2016-12-28 发布于湖南
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股份有限公司 2005年度审计小结 (提示:上市公司及大型企业集团适用) 编制: 日期: 复核: 日期: 核准: 日期: 上海立信长江会计师事务所有限公司 目  录 一、审计范围与审计人员 二、审计策略、审计方法与质量控制的实施情况 三、重要会计和审计事项及其处理情况 四、与管理层、治理层沟通情况 五、经营成果汇总评述: 六、审计调整事项 七、总体结论 审计范围和审计人员: 审计范围: 审计范围按照经核准的审计计划“一、一般说明”中规定的范围实施,未发生变化。 其中,经实施实质性审计测试的为母公司及子公司、联营公司共 家 经实施分析性程序测试的子公司、联营公司共 家。 合并报表情况: 本次审计合并报表范围按照经核准的审计计划中“一、一般说明”中规定的范围的合并范围实施,未发生变化。 参考文字 本次合并范围中存在下列特殊情况: 子公司XXX 在7月注销,已取得清算审计报告和注销公告,合并其1-6月的

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