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- 2016-12-28 发布于北京
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7.3.2 评价范围和内容 2) 内容 公司本部——公司年度审计与内控考核评价的内容为审计与内控发现问题的整改情况和日常基础工作完成情况。 已建立内部控制体系并发布实施的各所属单位和各海外企业——年度审计与内控考核评价的内容为审计与内控发现问题的整改情况和日常基础工作完成情况。 本年度正在建设内部控制体系的各所属单位和各海外企业——年度审计与内控考核评价的内容为年度内控体系建设完成情况、审计与内控发现问题的整改情况和日常基础工作完成情况。 未建立内部控制体系的各所属单位和各海外企业——年度审计与内控考核评价的内容为年度下达的制度与业务流程建设完成情况、审计与内控发现问题的整改情况和日常基础工作完成情况。 7 内部控制年度考核 7.3 海外勘探《审计与内控考核评价管理办法(试行)》 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 7.3.3 评价形式 1.内部审计。指根据公司批准的年度审计计划和公司管理需要,由审计内控部组织开展的审计工作。 2.外部审计。指集团公司和股份公司审计部、独立审计师对公司进行的审计。 3.内控测试 (1)内部控制评价测试。指由公司管理层授权审计内控部组织,按照股份公司
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