- 1、本文档共12页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2013年企业内部控制知识竞赛答案2013年企业内部控制知识竞赛答案
企业内部控制知识竞赛试题
一、第1-70题为选择题(请在备选答案中选择1个或1个以上正确答案,选出全部正确选项得1分,错选、少选、多选、不选均不得分。本题共70题,每题1分,共70分)
二、第71-100题为判断题(本题型共30题,每题1分。判断正确得分,判断错误不得分)
总题目数:100 已答:0 剩余:100
1、关于合同管理内部控制,下列说法正确的有( ABD)
? A.企业对外发生经济行为,除即时结清方式外,应当订立书面合同
? B.重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当由法律部门参与起草
? C.合同应由合同起草部门负责人与对方当事人签订生效
? D.合同生效后,企业就质量、价款、履行地点等内容与合同对方没有约定或者约定不明确的,可以协议补充
2、关于美国科索委员会(COSO)发布的《内部控制——整合框架》(1992)和《企业风险管理——整合框架》(2004)之间的关系,下列说法正确的有(ABC )
? A.后者并没有取代前者,对于那些着眼于内部控制的主体,前者依旧有用
? B.后者增加了战略目标,并将报告目标扩大到非财务报告
? C.后者延续了前者中有关主体风险偏好、风险容忍度和风险组合观等基本概念,将风险评估扩充为目标设定、事项识别、风险评估、风险应对等四个要素
? D.前者和后者都认为风险发生在主体的各个层次上,并且来源于许多内部和外部因素
3、企业建立健全反舞弊机制,重点关注的领域包括( ABCD)
? A.未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用企业资产,谋取不当利益
? B.在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等
? C.董事、监事、经理及其他高级管理人员滥用职权
? D.相关机构或人员串通舞弊
4、下列各项中,属于导致内部控制固有局限原因的有( ACD)
? A.控制的有效性会受到决策过程中人为判断的影响
? B.内部控制只能为控制目标的实现提供合理保证
? C.管理人员可能会凌驾于内部控制之上
? D.内部控制的设计与实施需要考虑成本与效益
5、下列各项中符合有效控制原则的有(ABC )
? A.为了加强投资控制,公司聘请有实力的咨询公司做投资项目的可行性研究报告,明确投资方案、回报率等内容
? B.与员工签订协议,规定不得以私人名义经营与公司有关的业务、保守商业秘密等,并规定相应的处罚条款
? C.企业研究成果的开发应当分步推进,通过试生产充分验证产品性能,在获得市场认可后方可进行批量生产
? D.资金管理信息系统允许多人用同一用户名在同一个IP地址操作
6、下列有关企业内部控制目标的表述中,正确的有(ACD )
? A.企业经营管理合法合规
? B.追求利润最大化
? C.财务报告真实完整
? D.促进企业实现发展战略
7、关于企业预算管理内部控制,下列做法正确的有(BC )
? A.预算管理工作机构设在财会部门
? B.在预算年度开始前完成全面预算草案的编制工作
? C.对于工程项目、对外投融资等重大预算项目,密切跟踪其实施进度和完成情况,实行严格监控
? D.为了紧密跟随市场经济环境的变化,企业批准下达的预算可以调整,不用再履行审批程序
8、下列有关企业内部控制的表述中,正确的有(AD )
? A.内部控制是一个过程
? B.内部控制是由企业的董事会和管理层实施的
? C.有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现
? D.内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到企业活动之中的一系列行为
9、关于企业内部控制评价中的内部控制缺陷标准认定,下列说法中正确的是(ABC )
? A.重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标
? B.重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标
? C.一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷
? D.企业内部控制缺陷的认定标准由外部审计师确定
10、下列关于中央企业实施企业内部控制规范体系的要求正确的有(AC )
? A.中央企业应当按照《企业内部控制基本规范》和配套指引的要求,建立规范、完善的内部控制体系
? B.中央企业在开展内部控制自我评价的同时,必须聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告
? C.中央企业应当建立内部控制重大缺陷追究制度,内部控制评价和审计结果要与履职评估或绩效考核相互结合
? D.中央企业应当自2013年起,于每年4月30日前向国资委报送内部控制评价报告,同时抄送派驻本企业监事会
11、关于业务外包内部控制,下列说法正确的有(BCD )
? A.总会计师或分管会计工作的负责人应当参与所有业务外包的决策
? B.重
您可能关注的文档
- 2013学位英语辅导2013学位英语辅导.doc
- 2013学年度校本培训计划及项目备案(镇中)2013学年度校本培训计划及项目备案(镇中).doc
- 2013学年上学期教务处工作计划2013学年上学期教务处工作计划.doc
- 2013大学英语3培训材料4及答案2013大学英语3培训材料4及答案.doc
- 2013学年论文报告书2013学年论文报告书.doc
- 2013学考复习之完型,翻译2013学考复习之完型,翻译.doc
- 2013实验班英语试卷2013实验班英语试卷.doc
- 2013学年上海第一学期普陀区高三调研考英语试卷及答案2013学年上海第一学期普陀区高三调研考英语试卷及答案.doc
- 2013届上海市浦东新区中考二模英语试题及答案2013届上海市浦东新区中考二模英语试题及答案.doc
- 2013学年第一学期期中考试卷2013学年第一学期期中考试卷.doc
- 广西桂林市永福县2024--2025学年七年级上学期期中考试数学试卷(含答案).pdf
- 广东汕头潮阳多校2024-—2025学年上学期七年数学期中试卷(含答案).pdf
- 湖南省长沙市雅礼集团2024-2025学年九年级上学期11月期中物理试题(Word版含答案).pdf
- 2024-2025学年度八年级上册期中达标培优卷(人教版)(含答案).pdf
- 哈尔滨市第六十九中学校2024--2025学年八年级上学期期中数学考试题(含答案).pdf
- 江苏省泰州市姜堰区2024-2025学年七年级上学期11月期中考试数学试题(无答案).pdf
- 2024-2025学年上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学高一(上)第一次学情调研数学试卷(含答案).pdf
- 2024-2025学年浙江省绍兴市诸暨中学暨阳分校高一(上)月考数学试卷(10月份)(含答案).pdf
- 广东省揭阳市榕城区仙滘学校2024-2025学年三年级上学期月考数学试卷(10月份)(含答案).pdf
- 广西壮族自治区北海市合浦县2024-2025学年七年级上学期期中地理试题(含答案).pdf
文档评论(0)