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出纳PPT解析

水务服务公司餐饮服务部概况 水务服务公司餐饮服务部下设三个分部:餐饮服务部一部、餐饮服务部二部、餐饮服务部三部。主要为公司总部、铁人二村、铁人三村区域17家单位1400余名职工提供日常就餐、工作餐及抢修送餐服务,日均就餐近1000人次。 餐饮服务部出纳业务 1.月初到公司财务和结算中心领取误餐费转账支票,盖章后背书,打印进账单,交予银行,处理完毕将回单带回。 餐饮服务部出纳业务 2.每月将本月机关食堂、铁二食堂和铁三食堂基础票据进行整理,填制申请付款审批单,找相关人员签字,由食堂负责人、财务领导审批。 餐饮服务部出纳业务 4.每月十号左右,登陆企业网上银行,根据付供应商货款汇总表统一支付供应商货款,录入供应商相关信息,录入完毕后,由复核员复核,再由财务主管审批。 餐饮服务部出纳业务 5.汇总各单位报销误餐费明细表,制作模板,编制报销误餐费汇总表,在建行企业网上银行代发代扣模块中导入模板,由复核人复核。 餐饮服务部出纳业务 6.负责食堂收费系统备份、维护,日常充值,发卡、退卡。 7.每月16号收集本月卡机数据,编制本月卡机收支情况汇总表,把本月的钱票款统一送存机关食堂银行账户。填制现金交款单,认真将款项来源、金额、收款账号等信息通过四五打印助手填写现金交款单中,务必确保金额准确无误。将交款单及现金一并交于银行,处理完毕将回单带回。 餐饮服务部出纳业务 8.每月按时取回各银行的回单,登记、整理好后上交餐饮服务部会计。整理好各种单据,避免丢失。 9.整理装订凭证,签字盖章。 大庆油田水务公司误餐费管理制度 1. 严禁无会计从业资格证人员兼管食堂财务工作。 2. 各单元食堂采购员、管理员不得为一人兼职,严禁兼职不相容岗位。 3. 公司所属各单元必须以中油5.5财务系统进行会计核算,按月及时处理业务,不允许两月合并处理业务,各单元账务处理要及时,凭证内容及附件张数要准确无误。 大庆油田水务公司误餐费管理制度 4.整章建制完善食堂采购、入库验收、主副食品出库的流程及管理制度,登记原材料明细账,管理人员定期盘点库存,填制库存物资盘盈盘亏报表。 5.杜绝大额现金结算货款,结算金额大于1000元的业务往来,必须使用转账支票及网上银行的方式结算,使用现金结算的总额必须控制在总成本10%以内。 大庆油田水务公司误餐费管理制度 6.严禁不合规票据,自填发票入账。 7.涉及偏远地区无食堂的单位及岗位,野外施工、抢修等,可以以现金形式报销误餐补贴,后附发票。野外施工、抢修补贴标准30元/日,其他补贴12元/日。 8.严禁挤占职工误餐费用于小灶、招待、会议、福利。 大庆油田水务公司误餐费管理制度 9.严禁公款私存、设立账外账、小金库。 10.油田公司对食堂账户资金实行日限额核准管理,超出限额部分须于当日缴存生产经营账户。各单位应结合食堂资金收支和账户余额情况,合理把握资金拨付额度和频次。 水务服务公司出纳业务 1.日常报销业务:倡导一切从实际出发,开源节流、合理控制费用支出。特别是加强车辆长途报销方面的管控,及时准确地登记车辆台账,以真实有效的数据为支撑,配套实施节能降耗考核办法控制成本。车辆集中调派上,继续合并人员同一时间、同一方向出车,减少出车次数;通过单车核算制度,严控车辆燃料油的使用,2015年1-9月份与去年同比节约燃料费67.23万元。 水务服务公司出纳业务 出差费用报销管理制度: (1)每次出差前后抄录里程表数,并计算本次出差行驶的公里数。 (2)根据每次的行驶公里数核定燃料费用,按照车型的不同分为吉普车、商务车、轿货车、轿车进行百公里油耗的核算。 水务服务公司出纳业务 油耗的计算:百公里油耗是指车辆在道路上按一定速度行驶一百公里的油耗,是车辆的一个理论指标。 举例说明,普通轿车加93#汽油,假设市价是6.2元/ 升,每行驶100公里消耗8-10升汽油,平均每公里耗油0.5元。 水务服务公司出纳业务 以此类推, 正常轿货车百公里油耗10-11升 商务车百公里油耗14-15升 吉普车百公里油耗17-18升 水务服务公司出纳业务 (3)根据公式计算每次出差所需要的燃料费用,并跟油料员结合,了解此车出差前加油情况。 (4)报销燃料费、路桥费、住宿费的票据,必须符合规定,出差事由具体合理,报销的数额合理,长途报销的长途令手续齐全才可填写差旅费报销单、出差证,由主管单位领导审批,财务部领导审批。 (5)周末、节假日出长途必须写情况说明,由用车人签字,市内不允许发生加油费用。 水务服务公司出纳业务 (6)员工出差应提前办理出差申请,出差审批单应当明确出差天数、地点和任务,交通费或住宿费超标准的,超额部分自理。 (7)员工在本级单位所在县市且单程不超过120公里的范围内出差不报销出差补助,员工出差凭城市间交通

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