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审计建议书格式
审计建议书格式
篇一:内部审计建议书格式
管 理 建 议 书
XX建字[2012]第01001号
被审计单位:
审计项目:
XX集团
审 计 部
年月日
地址: 邮编:
电话: 传真:
管理建议书
XX集团董事会、XX公司总经理: XX建字【2012】第01001 号
我们根据XX集团董事会批准的年度审计计划,集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,对XX有限公司(以下简称公司)XX年度XX实施了遵循性审计,审计的主要内容:XX年XX月XX至XX月XX日止所发生的管理费用、销售费用、财务费用。因为我们是对公司的中期费用进行遵循性审计,审计范围有限,不可能全面了解公司所有的内部控制,所以我们提供的这份管理建议书仅是我们在进行遵循性审计过程中注意到的费用方面的,不应被视为对内部控制发表的鉴证意见,所提建议不具有强制性。
在审计过程中,我们了解了公司的《XX制度》的相关规定及各项费用的审批权限,会计科目的设置和运用等有关方面的情况,并做了分析研究。我们认为,公司现有的《XX制度》总体上还是控制有效,但有的方面还存在需进一步完善之处。现将发现的《XX制度》方面的某些问题及改进建议提供给你们,希望引起你们的注意,以便完善《XX制度》。
一、发现的问题:
二、我们的建议:
XX集团
审 计 部
XX年 月日
篇二:审计建议书格式
管 理 建 议 书 xx建字[2012]第01001号被审计单位: 审计项目:xx集团
审 计 部
年月日 地址: 邮编:电话: 传真:管理建议书
xx集团董事会、xx公司总经理: xx建字【2012】第01001 号 我们根据xx集团董事会批准的年度审计计划,集团审计部内部审计有关规定和本月的审
计计划,报经公司领导批准,对xx有限公司(以下简称公司)xx年度xx实施了遵循性审计,
审计的主要内容:xx年xx月xx至xx月xx日止所发生的管理费用、销售费用、财务费用。
因为我们是对公司的中期费用进行遵循性审计,审计范围有限,不可能全面了解公司所有的
内部控制,所以我们提供的这份管理建议书仅是我们在进行遵循性审计过程中注意到的费用
方面的,不应被视为对内部控制发表的鉴证意见,所提建议不具有强制性。 在审计过程中,我们了解了公司的《xx制度》的相关规定及各项费用的审批权限,会计
科目的设置和运用等有关方面的情况,并做了分析研究。我们认为,公司现有的《xx制度》
总体上还是控制有效,但有的方面还存在需进一步完善之处。现将发现的《xx制度》方面的
某些问题及改进建议提供给你们,希望引起你们的注意,以便完善《xx制度》。
一、发现的问题:
二、我们的建议:xx集团
审 计 部
xx年 月日篇二:审计文书种类文本格式及说明 审计文书种类文本格式及说明
一、审计文书种类及格式(30种):
1.?审计通知书?、附?四川省审计厅机关审计纪律八项规定?、?审计组和审计人员执行
纪律情况征求意见表?、?被审计单位承诺书?(附?资料交接清单?、?被审计单位在金融机构
开立账户情况表?)
2.?授权审计通知书?
3.?协助查询单位账户通知书?
4.?协助查询个人存款通知书?
5.?封存通知书?(附封存清单)
6.?暂停拨付、暂停使用款项通知书?
7.?解除暂停拨付、暂停使用款项通知书?
8.?银行存款冻结申请书?
9.?审计报告?
10.?专项审计调查报告?
11.?审计报告征求意见书?(附审计报告征求意见稿)
12.?审计决定书?
13.?审计移送处理书?
14.?审计处罚决定书?
15、?协助执行审计决定通知书?
16.?强制执行申请书?
17.?审计建议书?
18.?审计结果报告?
19.?审计听证告知书?
20.?不予听证裁定书?
21.?听证通知书?
22.?听证公告?
23.?不公开听证决定书?
24.?回避决定书?
25.?不予回避决定书?
26.?听证终结报告?
27.?不受理审计复议决定书?
28.?审计复议延期通知书?
29.?审计复议决定书?
30.?变更(撤销)审计决定书?
二、审计文本格式(17种):
1.?调查了解记录?
2.?审计取证单?
3.?审计工作底稿?
4.?业务会议纪录?
5.?业务会议纪要?
6.?采纳被审计单位意见说明?
7.?审计项目复核意见?
8.?审理意见书?
9.?对审理意见的说明?
10.?审计听证会笔录?
11.?审计文书送达回证?
12.?审计决定执行情况表?
13.?审计档案顺序表?
14.?审计项目实施方案?
15.?审计方案调整
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