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- 2017-01-21 发布于贵州
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200X年集团公司电力审计部审计工作报告
200X年集团公司电力审计部审计工作报告
电力审计部XX年度度审计工作报告
XX年年我部充分发挥了内部审审计“促进管理,提高效效益”的职能作用。我们们通过审计直接和间接为为企业节约资金xxxxx万元,其中实施计算机机辅助审计的项目资金占占xx%以上,为公司总总体经营目标的实现提供供了强有力的支撑。现将将一年工作汇报如下:
一、加大投入,优化配配置,为审计信息化建设设提供坚实基础
公司党党委始终高度重视内部审审计工作,并顺应新形势势下审计工作信息化和财财务会计电算化发展的要要求,将信息化建设提上上了重要议事日程,从人人员配备和软硬件建设上上给予大力支持。
一是是建立复合型的审计队伍伍。公司不断优化审计队队伍结构,为我们审计部部组建了一支既精通计算算机专业技术,又通晓审审计业务,能够胜任硬件件维护、软件开发、程序序设计的复合型人员队伍伍。目前,审计部拥有工工程审计骨干2名,高级级财审人员2名,计算机机骨干3名,为开展计算算机辅助审计提供了人才才保障。
二是配置先进进实用的硬件设备。工欲欲善其事,必先利其器。。公司为审计部每人配备备了一台微机,并购置了了打印机、复印机、数码码相机、全自动测距仪、、扫描仪等设备。为方便便内审人员实施现场审计计,还专门为审计部配备备了笔记本电脑,为内审审人员利用计算机辅助审审计提供了硬件支撑。
三是努力提升整体的计计算机应用技能。我们采采取“全员培
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