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- 2017-02-01 发布于河南
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20108内部控制应用指引
财政部、证监会、审计署、银监会、保监会于2008年6月28日联合发布了《企业内部控制基本规范》,适用于在中华人民共和国境内设立的大中型企业: 要求上市公司于2009年7月1日起开始实施 对本公司内部控制的有效性进行自我评价 ,披露年度自我评价报告聘请具有证券、期货 业务资格的中介机构对内部控制的有效性进行审计 鼓励非上市的其他大中型企业执行小企业和其他单位 可以参照本规范建立与实施内部控制 2008年6月28日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等部委发布:《企业内部控制基本规范》内部控制:由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 2010年4月26日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了“关于印发企业内部控制配套指引的通知” 配套指引的主要内容 本次发布的配套指引是依据《基本规范》制定的。配套指引将为企业实施内部控制、对内部控制进行自评估及注册会计师对内部控制进行审计提供技术标准和依据。配套指引的具体内容包括: 《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》 《企业内部控制审计指引》 配套指引的实施时间表 2011年1月1日 境内外同时上市的公司实施 2012年1月1日 上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司 未定 择机在中小板和创业板上市公司施行 未定
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