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- 约 23页
- 2017-02-04 发布于辽宁
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质量体系内部审核样表检测站专用毕设论文
控制编号:XXXX-XX-XX
质量体系内部审核报告
编制: 日期:20XX年XX月XX日
批准: 日期:20XX年XX月XX日
XXXXXXXXXXX有限公司
XXXX年度质量体系内部审核计划表
编号:XXXX-XX 第1页,共1页
审核目的 审核质量管理体系运行状态与质量手册、程序文件的符合性、有效性为改进质量管理体系创造机会、迎接评审。 评审范围 公司各部门、内容包括质量手册、“准则”涉及的全部管理体系要素。 评审日期 20XX年XX月XX日~XX日 评审依据 质量手册、程序文件、法律法规、实验室资质认定准则 评 审 工 作 日 程 安 排 日期 时间 工 作 内 容 评审组分工 05月16日
8:30~8:40
8:40~9:00
9:00~9:30
9:30~10:00
10:00~10:20
10:20~10:40
评审组预备会;
1、首次会议;
2、检查实验室有关现场;
3、评审组完善现场评审计划;
4、下达现场评审任务;
5、软件组进行评审和审阅、硬件组进行评审和现场试验;
评审组:
组长:XXX
组
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