中国企业内部控制体系建设路在何方.pptVIP

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  • 2017-02-06 发布于江西
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中国企业内部控制体系建设路在何方.ppt

* 七、内部控制评价的报告 (一)内部控制评价的报告对象 (二)内部控制评价的报告内容 (三)董事会内部控制自我评价报告工作底稿 (四)内部控制自我评价报告格式 (五)内部控制评价文档保管 * 报告的披露或报送 报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门 着力关注和评价自基准日(12月31日)至报出日之间发生的、影响内控有效性的因素。必要的话在,应由评价机构核实后调整评价结论 披露或报送时限:基准日后4个月 * 八、内部控制评价的政策建议 (一)充实内部控制自我评价报告的内容 (二)统一内部控制自我评价报告的格式 (三)促进董事提高评价内部控制的操作能力 (四)完善内部控制评价报告的审核 (五)制定操作性强的内部控制缺陷认定标准 (六)设置内部控制自我评价报告及审计报告披露的过渡期 (七)明确内部控制评价和信息披露的责任追究机制 * * * * * * * 内控评价伴随审计发展,是现代审计基础 内部控制经历不同的发展阶段,内部控制概念逐步扩展,推进审计方法的变革。无论账项基础审计、制度基础审计,还是在风险管理审计中,内控评价都是审计不可或缺的组成部分。 现代审计能够通过对内部控制测试和评价,确定进一步审计的方向,提高审计工作效率,降低审计成本和审计风险。 * * * * * * * * * * * * * * * * *

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