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XX区审计局年度ISO9001质量管理体系内部审核计划.doc

XX区审计局年度ISO9001质量管理体系内部审核计划

XX区审计局年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 XX区审计局20xx年度ISO9001质量管理体系内部审核计划   为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据ISO9001质量管理体系的要求,现将20xx年度审计局内部审核计划公布如下:   一、审核目的   1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;   2、提供进一步改进的信息。   二、审核范围   审计局审计过程(包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查)及相关活动。   三、审核性质   例行审核   四、审核依据   1、GB/T19001—20xxidtISO9001:20xx;   2、审计局质量管理体系文件;   3、适用的法律法规和其他要求。   五、审核组成员   审核组长:XXX   组员:XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX   六、审核时间   计划在20xx年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核,具体时间另行通知。      XX区审计局   二〇〇九年一月四日      附:审核日程   审核日程具体安排如下:   日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程   日8:30-   9:00首次会议   9:00-   11:30局长、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法规科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3

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