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2016管理评审报告
报告过程目录
页码
目录――――――――――――――――――――――――――――――――― 1
前言、管代主持讲话 ――――――――――――――――――――――― 2
评审输入部分:(需要增加工程送样,仓库化学品管理)
A、质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施,外审的结果 ―― 2-4
B、客户、相关方、公司HSF管理绩效评估反馈的信息――――――――――――― 4-5
C、质量、环境和HSF事故的处理情况―――――――――――――――――――― 5
D、过程运行情况和产品的符合性―――――――――――――――――――――― 5-7
E、预防和纠正措施执行的情况――――――――――――――――――――――― 8
F、上一次管理评审的跟进情况 ―――――――――――――――――――――――8
G、经策划可能影响质量、环境管理体系的变化 ――――――――――――――――8
H、质量、环境、HSF方针的总体有效性(目标指针实现程度)――――――――― 9-10
I、质量、环境、HSF记录的统计分析结果―――――――――――――――――― 10-13
J、可能影响质量、HSF管理改变的法规及客户要求―――――――――――――― 13
K、管理者代表、其它部门的提案(需求、改进的建议)―――――――――――― 13
L、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析 ――――――― 13
M、不良质量成本分析. ――――――――――――――――――――――――――14
评审输出部分:
A、质量、环境和有害物质管理和有害物质管理体系及其过程有效性的改进――――14
B、与顾客、相关方要求有关的产品、过程的改进――――――――――――――― 14
C、资源需求――――――――――――――――――――――――――――――― 14
D、质量、环境、HSF改善计划 ――――――――――――――――――――― 14-15
审核结果总结: ―――――――――――――――――――――――――――15
前言
为确保公司质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性、有效性、现对适用于公司质量管理体系和环境管理体系的运行现状及适宜性,同时为配合7月份的年审,公司于2016年07月22日以会议的形式进行了管理评审,会议由管理者代表组织招集, 徐志华副理主持。
参加此次管理评审会议的人员有:
谌** 马** 严** 覃**
黄** 吴** 李** 吴**
一 评审输入部分:
A,质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施,外审的结果
1)、“四体系”内审:
按内审计划,我司于2016年03月对“四体系”进行了内部审核,分别按照相关标准条款及、法律、法规以及其它相关要求进行,覆盖了所有部门和要素。审核方式;经过交谈、提问、审阅检查质量记录窗体和现场观察方式进行。
(四体系说明如下表)
体系名称 导入时间(年月) 审核时间(年月) 发证时间(年月) ISO 9001:2008 2009年3月 2009年7月 2009年8月 ISO 14001:2004 2009年3月 2009年7月 2009年8月 IECQ QC 080000:2012 2014年4月 2014年11月 2014年12月 ISO/TS 16949:2009 2014年9月 2015年11月 2016年4月 2)、内审不符合项的纠正措施:
本次“四体系”的审核,共列出 15 个不符合项,其中有问题点重叠项,共计开出 14 份
“不符合报告”有对应回复,并确认改善措施有得到实施。
体系部门(不符合项次) ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 IECQ QC 080000:2012 ISO/TS 16949:2009 合计 体系 过程 产品 工程部 1 0 0 0 0 0 1 品管部 2 0 1 0 0 0 3(有重叠) 制造部 1 1 0 0 0 0 2 业务部 0 0 0 3 0 0 3 管理部(厂务) 0 0 0 2 0 0 2 资材部(采购、仓库) 1 1 0 2 0 0 4 合计 5 2 1 7 0 0 15
3)外审的结果
①、ISO9001:2008,ISO14001:2004,QC080000:2012外审在2015年8月12~15日进行审核,有1项不符合项;
②、ISO/TS16949:2009做为新认证体系在2015年12月21~
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