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- 2017-02-15 发布于湖北
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文件编号: 生效日期:2012年05月15日 版本/版次:A/0 分发部门 品保 生产 采购 仓库 管理 业务 工程 生管
作成
审核 核准 日期
日期
日期
变更履历
变更日期 版次 变更内容 备注
杜
1.0.目的:
为使公司管理体系内所使用文件,正确流通相关单位,并避免逾期失效文件误用。
2.0.适用范围:
凡属本公司管理体系之相关文件资料的制作与管理均适之,包括管理手册、程序文件、作业指导书,表单及外部客户提供之图纸与收集之国际标准文件均属之。
3.0.权责:
3.1.内部文件的制定,修改与废止权责表:
识别代号 文件名称 制定 审查 核准 收发管制单位 QM 管理手册 指定专人 管理代表 最高管理 者 文控中心 QEP 程序文件 相关部门 部门主管 管理代表 文控中心 SOP SIP
WI 代表标准,规范,准则,规格,蓝图等文件 相关部门 单位管理员 部门主管 文控中心 AD 表单 相关部门 部门主管 部门主管 文控中心
3.2.外来文件: 外来文件由文控中心统一登录于《文件总览表》,由部门主管以上干部核准。交由文控加盖外来文件
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