三体系内审检查表生产部.docVIP

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内部审核检查表(首页) 编码: 受审核部门 生产部 负责人 审核员 审核日期 审核要素(过程条款) 审核内容及方法 审核记录 判 定 (4.3.1)环境因素、危险源辩识及风险评估 (4.3.4)目标管理方案 5.5.1(4.4.1) 职责、权限 5.5.3(4.4.3) 信息交流与沟通 6.3基础设施 5.3(4.2)方针 5.4.1(4.3.3) 目标(指标) 1问:部门是否进行了环境因素、危险源识别评价,有无评价记录 2查部门环境因素清单 3查部门重大环境因素清单 4查部门危险源清单 1问:部门是否制订了目标管理方案,请出示 2 查目标管理方案是否包含了职责、时间表、资金、措施等相关内容 3查目标管理方案实施相关记录 1问:部门是否了职责权限? 2问:查部门组织机构图 3查部门过程职能分配表 4查部门岗位职责、相关文件 1问:部门是如何进行信息交流的,内容、方式、渠道? 2问:有无相关记录,请出示 查临设批准记录? 基础设施配置是否满足要求? 1问:公司的管理方针及其内涵 2问:你部门是如何贯彻落实公司的管理方针的; 查相关记录 问:公司的管理目标? 问:部门是否进行了分解? 查部门管理目标分解文件 查部门管理目标实现程度? 识别了环境因素,共39项,并进行了评价 已提供 已提供 制定了目标指标管理方案 符合要求 编制了《岗位职责》对各岗位职责作出了规定。已提供 已提供 电话、电子邮件 有记录 提供了《设备台帐》,设施能满足生产要求 管理方针内涵较清楚,并参加了管理方针培训。 制定了部门目标 目标已完成 内部审核检查表(续页) 编码: 审核要素(过程条款) 审核内容及方法 审核记录 判 定 5.4.2管理体系的策划 4.3.2)法律、法规及其他要求 8.2.2(4.5.4) 内部审核 7.5.1生产和服务提供控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 4.4.6 运行控制程序 4.4.7 应急准备和响应 1、问:你部门是否参与了管理体系策划,有无相关记录 1、问:部门是否识别了相关的法律法规其其他要求,有无清单 1问:本部门在内审中有那些职 2内审不合格报告关闭情况? 1生产和服务提供控制程序的目的、适用范围及本部门在程序中职责 2查 询问公司确定了哪些关键过程及特殊过程? 查:证实过程方法有效的证据文件? 查:特殊过程、关键过程作业指导书 查:特殊过程监控记录 查:关键过程检查记录 1、检查与评价记录(运行控制) 2、查:管理规定和控制要求的信息记录 3、查:相关方提供的产品、服务、活动、标识记录 4、问:是否制订了检查与评价措施 5、查:每季一次的现场考评记录 6、查:对在岗人员培训教育、考核监督检查记录。 1、问:是否制订了应急准备预案 2、查:应急准备响应预案记录 参与了体系策划 识别了法律法规要求,有清单 参与内审 均能提供 均能回答 均能回答 已提供 已提供 以提供 已提供 废水经沉淀处理达标排放 固废设分类垃圾箱,进行回收处置; 特种设备经过检定合格使用; 有检查记录,并对相关方进行了告知和传递 编制有紧急情况应急预案和处置措施; 进行了消防应急演练,效果适宜。 内部审核检查表(续页) 编码: 审核要素(过程条款) 审核内容及方法 审核记录 判 定 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备控制 8.2.3(4.5.1)过程的监视测量、绩效监视测量 8.5.2(4.5.2)纠正措施 8.5.3预防措施 1查:标识检查记录 2查:物资标识状态 3查:物资出入库手续及台帐 4查:帐卡物是否一致,抽3到5种物资 5查:可追溯性标识检查记录 问:有无顾客财产 1问:有无产品防护措施? 2查:产品保护检查记录 3查:产品防护能否满足要求 1、监视和测量设备台帐 2、监视和测量设备周期检查记录;检定合格证及标识 3、是否有检定规程 4、监视和测量设备周期检定计划、通知 1、问:你部门应在哪些方面进行监视和测量? 2、问:有无监视测量相关记录 3、查部门管理目标考核记录 4、查部门相关过程能力分析评价记录 查对过程如何监控的

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