借款和各项费用开支标准及审批程序0.docVIP

借款和各项费用开支标准及审批程序0.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
借款和各项费用开支标准及审批程序0

制度名 借款和各项费用开支标准及审批程序 电子文件编码 GLZD099 页码 2-1 第一条 固定资产报销: 1.购置固定资产,必须先有批准的购置计划,控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买; 2.在当日内购置,经领导批准可借用空白支票在计划范围购置,如能事先知道价格、单位名称及账号者,可办理借款手续,经领导批准,由财务部开支票; 3.固定资产报销时须建立固定资产卡片,并有资产编号,财务才准予报销; 4.固定资产经财务报销后,财务部列入“内部往来成本费用”科目。 第二条 流动资产报销: 1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划,经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划; 2.凡购入材料物品,必须填写入库验收单(一式三联,采购、仓库、财务部各一联)后,才予以报销; 3.材料物品领用时,必须填领料单(一式三联,领用人、仓库、财务部); 4.仓库保管员兼材料会计,每月与财务核对账目,发现问题及时找原因更正; 5.年终物资部应盘点一次,列出材料清单与财务部核对,并作出盈亏表; 6.采购部门可借支备用金,作为零星购料周转,工程部也可以借支备用金,作为急需采购维修物品用,年终备用金全部交财务部,第二年再借; 7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支),必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票,可办理报销手续,不再借支空白支票; 8.各项预付款先填借款单,经企业主管领导批准,按合同要求付款; 签发人 责任人签名 制度名 借款和各项费用开支标准及审批程序 电子文件编码 GLZD099 页码 2-2 9.低值易耗品报销手续同上,但必须建立低值易耗品卡片,具体见低值易耗品管理制度。 第三条 费用报销: 1.一切费用报销要在核定批准的费用定额范围内开支,超支部门须经公司主管领导批准方可报销; 2.已经取得原始发票的,只要填制报销凭证,由经办人验收或证明人签章,领导签字即可报销(已批准的费用,定额内的由部门领导人签字,定额外的由公司主管领导签字); 3.未取得原始发票而要先付款时,可以到财务部办理借款,由领导批准(已经批准的费用,定额内的由部门领导签字,定额外的由总经理签字)一周之内办理报销手续,同时撤回借款单第三联。 签发人 责任人签名

文档评论(0)

zsmfjy + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档