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- 2017-03-08 发布于湖北
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原辅材料进货查验记录制度
1、目的 为了确保采购产品符合规定要求。
2 、适用范围 本程序适用于本公司所有原材料,外购、外协产品的采购活动的控制。
职责3.1 采购部负责对供方的评定工作,确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实施采购。3.2 质检部负责采购产品的验证。4、工作程序4.1 对供方的评价依据(以下条款至少满足一条)a、供方(厂、商)需经有关部门批准,准予生产经营。 b、产品能提供证明其质量合格或取得各类证明其质量保证能力的,如 QS 许可证、体系认证证书、产品检测报告等。 c、与本公司发生业务关系 6 个月以上且没有出现质量问题。4.2 对供方的评价a 采购部根据评价依据,对供方进行调查,并由供方填写“供方调查表”, 加以评价,在“供方调查表”上,针对评价结果确定是否列入“合格供方名单”。 b 根据评价结果,采购部编制“合格供方名单”。4.3 对供方的控制a 凡供应有国家标准或行业标准的原材料、配套件、辅助材料的供方,可不进行实地考查,只进行供方质量信誉考查。考察结果填入“供方评价 表”。
b 由质检部对每批进公司的物资进行验收,并将结果报告采购部,如有质量问题,由采购部通知供方退货或调换,并限期改进,同样问题出现两次以上,报请总经理取消其合格供方资格。4.4 采购资料a 生产科提供采购计划,采购计划中表明:需购材料名称、规格、数量、到
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