网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

连锁餐饮企业内控部制研究.docVIP

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
最新会计专业原创毕业论文,都是近期写作 1 中德住房储蓄银行贷款模式探讨 2 中小企业存货内部控制问题研究 3 在新会计准则下对公允价值应用问题的探析 4 资产减值会计问题研究 5 企业合并会计处理方法的探讨 6 中小民营企业财务风险成因及防范分析 7 某建筑公司成本控制的研究 8 BC电子商务模式的物流成本控制研究 9 论我国收入分配差距过大的成因及税收对策 10 钢铁企业战略成本研究 11 衍生金融工具在企业中的应用探讨 12 我国企业应对反倾销会计问题的探讨 13 金融危机引发的对公允价值计量模式的可行性研究 14 某纺织公司财务风险控制体系有效性研究 15 浅析ERP在我国企业的应用研究 16 论国外增值税制对我国增值税改革的启示 17 会计职业判断在资产确认与计量中的运用—以无形资产为例 18 中小企业内部控制实施问题研究 19 新准则下公允价值可靠性相关问题探析 20 某公司筹资的创新设计 21 股权激励机制在我国企业中的应用与研究——以苏宁电器为例 22 浅议上市公司会计政策选择与盈余管理 23 基于某公司并购重组的非法内幕交易研究 24 企业并购财务风险研究—以国美并购永乐为例 25 基于价值链的物流企业会计信息系统分析--以某公司为例 26 上市公司治理结构与信息披露质量关系研究 27 上市公司资产重组绩效分析——以某建设集团为例 28 基于EVA的系统研究——以青岛啤酒为例 29 合并会计报表研究 30 试论构建会计诚信体系 31 注册会计师审计合谋研究 32 医疗行业价值链成本控制研究 33 我国商业银行中间业务的现状和发展研究 34 我国中小企业内部控制研究——以A公司为案例 35 某针布厂成本降低途径研究 36 上海可的便利店有限公司的存货管理问题的研究 37 我国外币报表折算方法选择研究 38 负商誉的存在性分析及确认与计量 39 我国中小企业融资成本分析与融资决策--以xx公司为例 40 我国上市公司分部信息披露中存在的问题及对策 41 企业资产减值准则实施问题研究 42 企业环境会计信息披露探讨 43 中小企业实施战略成本管理的研究 44 万科作业成本控制研究 45 农村村级现状与对策分析——以某镇为例 46 某公司财务外包存在的问题及对策研究 47 我国增值税的税务筹划 48 新会计准则的实施对商业银行影响的研究 49 审计风险计量模型研究 50 中外资银行竞争优势比较分析 51 慈溪市光华实业有限公司内部控制探讨 52 企业并购中的财务风险研究 53 会计信息产权研究 54 论公司治理环境下的内部审计 55 内部审计对“小金库”防范作用的探究 56 我国企业内部控制模糊综合评价应用研究 57 中小企业内部控制存在的问题及对策 58 铸造企业货币资金内部控制设计——以某公司为例 59 会计师事务所审计质量体系研究 60 “营改增”对东方航空财务影响的研究 61 浅析我国黄金周的消费效应 62 我国上市公司内部风险评估与防范 63 天津一汽夏利汽车股份有限公司财务报告分析 64 中小企业内部控制的优化建设研究 65 发达国家物业税与我国物业税征收的对比及其启示 66 中小企业价值评估方法研究——以某公司为例 67 论我国中小企业目标 68 经济危机背景下某银行信贷风险管理 69 我国企业内部控制存在的问题及对策 70 某电力设备公司内部监督模式研究 71 中小企业融资瓶颈及对策 72 我国酒店企业内部控制的应用研究 73 基于碳会计观的低碳经济视角下会计信息研究 74 企业并购协同效应的财务分析 75 信息化环境下完善企业内部控制的对策 76 会计事务所的变更因素分析 77 某集团ERP环境下成本控制应用研究 78 中小企业应收账款管理的问题及对策研究 79 增值税转型对企业财务影响研究 80 基于生命周期的中小企业融资问题研究——以xx公司为例 81 对企业推行预算管理的思考 82 中小企业融资渠道分析 83 论中小企业采购成本控制 84 某公司融资策略研究 85 企业财务风险评价分析 86 衍生金融工具会计处理问题研究 87 企业财务失败的预警模式研究 88 中外商誉会计比较研究 89 恒顺醋业公司财务战略研究 90 我国上市公司关联交易规范问题研究 91 我国企业社会责任会计信息披露内容与形式研究 92 中小企业融资方式的比较 93 企业并购中的财务风险分析——基于海尔集团的并购案例研究 94 谨慎性本质及应用状况研究 95 并购融资方式及其风险防范研究——以联想并购IBM PC业务为例 96 丰田汽车公司质量成本管理运用研究 97 某集团财务控制模式研究 98 某公司内部控制制度设计 99 企业会计政策的选择研究 100 我国房地产上市公司盈余管理问题研究 101 福达电子有限公司K

文档评论(0)

wuyoujun92 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档