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- 2017-03-20 发布于河北
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02审计程序表(企业会计制度)5精品.pdf
(请到“参数”页中填写审计机构名称)审计程序表
内控制度审计总控表(代内控审计小结)
被审计单位: 审计截止: 年 月 日 索引号:CT2
是否
目 录 初步评价
执行
一、内控制度调查控制表
(一)管理机构、管理制度的调查(综合调查)
1、控制环境调查记录
2、会计系统控制调查记录
(1)会计系统
(2)计算机系统
(二)业务循环调查
1、销售与收款循环内控问卷
2、采购与付款循环内控问卷
3、生产或服务循环内控问卷
4、财务与管理循环内控问卷
二、符合性测试控制表
1、销售与收款循环
2、采购与付款循环
3、生产或服务循环
4、财务与管理循环
5 、计算机系统
三、重要项目的调查与测试
1、决策与管理层方面
2 、组织机构方面
3、管理制度方面
4 、人员配备方面
5、信息系统方面
6、内部审计方面
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