某公司购销合同财务审核管理规定浅析.doc

购销合同财务审核管理规定 归属体系:××(××)有限公司经营管理手册――财务系统分册 文件编号:××-财—非商品收入001 撰写单位:××(××)财务中心 版 本:第一版 生效日期:2004年4月1日 机密等级:□ 机密 ■一般 合计页数:21 页 正文页数:9 页 附件个数:11个 制度正文目录: 目 录 页次 1、目的 1 2、范围 1 3、名词解释 1 4、职责 1 5、作业内容 1 6、注意事项 8 7、附件 8 总裁审批 管理研究室审核 撰写人 1.目的:为了加强合同管理,明确合同审核内容,保证公司利益,特制定本规定。 2.范围: 2.1适用范围:本规定适用于××总部财务中心、采销中心;各分部财务部、分部采销部门;××物流公司; 2.2发布范围:××(××)各中心、各部门;各分部、××物流公司。 3.名词解释: 3.1销售支持:指供应商在我方销售供应商产品过程中因我方提供服务供应商无条件给予我方的优惠条件和资金、物质支援。 3.2商业折扣:指我方销售供应商产品后,供应商以我方在供应商的进货额(或回款额)为根据,依照双方约定的条款给予我方的进货折扣。 3.3特价机:指根据双方的经营需要我方从供应商以特殊的供货价格进购的产品,条件双方另行约定。 3.4铺底:是指供应商给予我方的不需支付实

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