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某某公司固定资产管理制度【7页】.doc
某某公司
固定资産管理制度
目录
1.0目的 …………………………………………………………………………4
2.0范 …………………………………………………………………………4
3.0实行财产综合核算管理的分工负责制 ……………………………………4
4.0固定 4
5.0固定资产的调拨程序……………………………………………………… 4
6.0固定资产的处理与报废 ……………………………………………………5
7.0固定资产审核批准权限…………………………………………………… 5
8.0表单 …………………………………………………………………………5
9.0附件 …………………………………………………………………………6
1.0目的:
2.0范
2.1固定2,000元以上,且使用期限超
2.2低值易耗品范2,000元以下、200元以上(含200元),使用年限一年以上的有形
2.3本制度执行范围:公司所有的固定资産的采购、验收、登记、保管、报废等工作。
公司所有无形资産的采购、验收、登记、维护、升级等工作比照此制度执行。
3.0财产综合核算管理的分工负责制
3.1财产主管部门:总办负责监督管理公司所有固定资产。
3.2财产使用部门:负责固定资产的合理使用,保管维修;在总办、财务部监督下执行固定资产登记管理、建设和购置、处置和报废等业务
3.2.1各固定3.2.2各使用部
3.3财产预算、核算管理部门:为本公司财务部,负责固定资产的预算管理,核算,综合价值管理,全面掌握固定资产的增减变化情况,每年组织清查盘点一次。
3.3.1公司资本性支出(包括固定资産支出、无形资産支出)采用预算管理制度。在每年末由各部门负责将下一年需要增加的固定资産报财务部。财务部编制固定资産支出预算,按相应审批权限报批后编制进公司的总预算。超出预算的资本性支出需要由总公司总办批准。
3.3.2财务部按照固定资产类别、名称、规格型使用部门、和存放地点,统一编号,编制固定资产目录,建立固定资产台帐和档案。中国最大的资料库下载
4.0固定
4.1申100,000元的要
4.2初步
4.3询价:采购部门接到经初步批准的「请购单」后,应先向供货商询价,并取得厂商之报价单,进行比价,以报价较低且品质佳之核准厂商为采购对象,单批次5万以下(含)5万以上至30万30万以上
4.4审核批准:采购部门将「请购单」及其相关价格信息按照公司审批权限表,交由相关审批人审批;
4.5对外订货:采购部依据审批后的请购单在ERP系10,000元以上或10,000元以上的采
4.6建
4.7验收入库:固定资产送达时,在总办监督下,由请购部门、使用部门、采购人员和相关技术人员会同点收数量、检查品质及规格是否与「请购单」相符,填写固定资产验收单。验收后,在ERP系
4.8领出使用:使用部门办理出库手续,领出固定资产进行使用;并登记相关档案。
财务部同时在ERP系统中建立新固定资产档案;并由负责管理固定资産的人员将印有新固定资産编号的标签贴在相应资産上。
4.9结算付款:根据审批后的固定资产请购单(购建报告),采购单、验收单、采购(工程)合同、完工交接单、竣工决算、发票收据等凭证单据,到财务部办理付款结算手续。
5.0固定资产的调拨程序
5.1固定资产的调拨根据需要由调出部门或调入部门提出意见。填写「调拨申请单」;
5.2交由公司总办、财务部审核;
5.3由公司总办负责监督调出部门和调入部门进行交接;
5.4报财务部备案。
6.0固定资产的处理与报废
6.1固定资产的停用、出售或报废,均由保管使用部门提出意见。填写「报废申请单」;
6.2交由公司总办、财务部审核;
6.3由负责处理部门列出处理方案及可能的处理价格;
6.4依据权限审批表,报相应审批人审批;
6.5报财务部审核后做帐务处理。
7.0固定资产审批权限
参见附件:公司固定资産审核批准权限表
8.0表单
8.1某某固定资产请购单
8.2某某固定资产调拨申请单
8.3某某公司固定资产报废处理申请单
9.0附件
某某公司固定资产请购单
申请人: 部门: 申请
日期: 要求使
用日期: 资产名称: 规格: 资产用途: 估计单价: 数量 : 初步审核 部门 财 是 否
务 超
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