放射科2012年一季度解析.pptVIP

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2012年一季度效益分析 放射科 工作指标完成情况 工作指标完成对比 放射科2012年一季度份收支分析 总收入比较 总收入比较 完成目标任务情况 完成情况 2012年增加收入的举措(1) 围绕体检工作,发现有问题的,马上安排相应的 后续检查。 2012年增加收入的举措(2) 根据实际工作需要,增加CT增强扫描检查 数量安排,不仅可以提高业务收入,还有利 于提高诊断准确性。 2012年增加收入的举措(3) 加强东区业务的开展,医院120开通以后,要开展 东区CT检查业务,提高平片的检查诊断质量,解决 东区值班问题,在这之前有一个工作要做,信息化 建设,要尽快上PACS,有助于将两地科室的业务结 合起来,有利于解决值班问题,提高诊断质量。 PACS上来,还有一个磨合期。 目前科室存在的问题 信息化建设进度较慢,PACS未上,不便于对东 区放射科质量的把关。 目前对本院网络配备的PACS软件并不了解,建 议马上医院组织到相关医院去参观,如果行,马 上应该上软件。 下一步工作重点 1 2012年重心应该在东区的的发展和科室信息化建设上。 2 继续做好“三好一满意”工作 优化流程,缩短检查时间,以重病优先,急诊、门诊优先原则。 3 搞好“亲民、温馨”服务 与患者接触,注意自己的语言和行为,一定要树立为病人服务 的意识。 谢谢大家 * * 1699 人次 23 人次 2631人次 2011年 四季度 环比↓ 525 同比↑165 1009 人次 1174人次 C T 检查 环比↓ 4 同比↑4 15 人次 19 人次 特殊检查 环比↓ 581 同比↑431 1629人次 2050 人次 常规摄片 同比增、减 2011年 一季度 2012年 一季度 总收入: 760465元 放射科成本支出 456498元(51%) 总利润 303967元(40%) 827690元 2011 四季度 同比↑156043 ↑ 26% 环比 ↓67225 ↓ 8% 604422元 760465元 总收入 增减百分比 2011年 一季度 2012年 一季度 80% 18万元 76万元 95万元 380万元 完成比例 离目标差 一季度完成 一季度任务 2012全年

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