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第三章 企业预算管理
【思维导图】
第一节 预算管理概述
【知识点1】预算的特征 战略分析是企业长短期计划的基础, 而长短期计划分别导出长短期预算。 (一)预算是以定量方式展现的计划。 (二)预算是特定期间的计划。 企业编制预算一般以年度为基础。 (三)预算目标必须与年度经营目标相一致。 (四)预算是对企业未来经营活动的安排,是企业的资源配置计划。 (五)预算是企业进行绩效评价和考核的一个重要依据。
【知识点2】预算结构
【知识点3】预算的作用 1.规划作用 2.沟通与协调作用 3.监控作用 4.绩效评估作用 分工——内部不同的责任单位——冲突
【知识点4】预算管理的组织体系 (一)预算管理决策机构 大型企业一般会组建由高级管理人员组成的预算管理委员会。预算管理委员会是预算管理的决策机构,其成员包括企业总经理及其他高管,由董事会任命。 (二)预算管理日常工作机构 预算管理办公室是预算管理委员会的日常工作机构,在预算管理委员会的领导下工作,并向预算管理委员会报告工作。预算管理办公室具体负责预算的编制、报告、执行和日常监控、调整、考核等。 (三)预算执行单位 预算的执行单位就是分别执行运营预算或财务预算并承担相应责任最小的组织单位。
第二节 预测与年度经营目标
【知识点1】预测技术
(一)回归分析 1.双变量回归分析 Y=f(X) 2.多元回归分析 双变量回归分析的计算公式:
【例3-1】某制造型企业收集了过去半年的设备维护成本和设备运行时间的数据(如表3-1所示),试图发现前者与后者的相互关系。如果七月份的设备运行时间为3 100小时,该设备的维护成本为多少? ??
设备运行时间(小时)
设备维护成本(元)
一月
2 100
13 600
二月
2 800
15 800
三月
2 200
14 500
四月
3 000
16 200
五月
2 600
14 900
六月
2 500
15 000
设备维护成本为因变量Y,设备运行时间为解释变量X,对以上数据处理,结果如表3-2所示。
X千小时
Y千元
XY
X2
一月
2.1
13.6
28.56
4.41
二月
2.8
15.8
44.24
7.84
三月
2.2
14.5
31.9
4.84
四月
3
16.2
48.6
9
五月
2.6
14.9
38.74
6.76
六月
2.5
15
37.5
6.25
N=6
∑X=15.2
∑Y=90
∑XY=229. 54
∑X2=39.1
根据公式有: b=2.6(元/小时) a=8.41(千元),约为8400元。 Y=8400+2.6X 七月份设备维护成本的预测值 =8400+2.6×3100=16460(元)。 【提示】此预测需要假设设备维护成本和设备运行时间存在线性关系,且在未来保持过去的趋势。
(二)时间序列分析 时间序列是一段时间间隔内所记录的一连串变量的数值。 时间序列由趋势、季节性差异、周期性差异和随机性差异等要素构成。
趋势(T)是时间序列所记录数值的长期走势。 时间序列的实际记录结果(Y)往往偏离趋势值,产生偏离的原因包括季节性差异、周期性差异和随机性差异。 季节性差异(SV)是由于不同的年份、不同的日期或不同时刻所导致的时间序列数据的短期震荡波动。季节性差异并不局限于季节,只要是不同时间所形成的均可。 周期性差异(CV)是由于周期性循环所导致的中期变动。 随机性差异(RV)是由于非常随机的和不可预料的因素所导致的差异,例如罢工、恐怖活动和地震等。
时间序列通常采用移动平均法进行处理。移动平均法是从N期的时间序列数据中选取M期数据作为样本值,求其M期的算术平均数,并不断地向后移动计算,所求的平均数对应m期间的中点。使用移动平均法的目的是将时间序列中的差异去除掉,从而只留下代表趋势的一连串数据。
时间序列的研究方法包括加法模型和乘法模型。 1.加法模型 加法模型使用绝对数来表示差异,其计算公式为: Y=T+SV+CV+RV 2.乘法模型 乘法模型使用相对数来表示差异,其计算公式如下: Y=T×SV×CV×RV
【例3-3】某企业某产品2005-2007年中12个季度的销售数量如表3 - 5所示,要求预测2008年第一季度的销售数量。 本例题只考虑季节性差异SV,不考虑周期性CV差异和随机性差异RV。0501代表2005年第一季度,以
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