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内审资料汇编
1、内部审核实施计划
2、内部审核报告
3、内审检查表
编制: 日期:
审核: 日期:
批准: 日期:
内部审核实施计划
第1页 共2页
一、审核目的:
根据3C认证的要求,检查工厂认证产品保持一致性的情况。二、审核范围:
公司生产的已获3C认证的产品所涉及的职能部门和生产现场,以及认证要求所涉及的检查内容。三、审核依据:
1、《电气电子产品强制性认证实施规则,小功率电动机》;
2、认证产品国家标准;
3、本厂现行有效的受控质量体系文件。四、审核组成员:
第一组:
第二组:五、审核时间:六、审核报告发布日期及范围:
报告发布日期:
报告发布范围:全厂各受审部门。
内部审核实施计划
第2页 共2页
七、审核日程安排: 日期及时间检查部门内审员对应条款年 月 日
8:10-9:00召开首次会议9:00-9:30总经理及公司管理层1.1;1.2;8;99:30-10:00行政部2.1;2.2;2.3;910:00-10:30技术部2.1;2.2;2.3;910:30-11:00供应部3.1;3.2;911:00-12:00生产部(包括生产车间)1.2;4.1-4.5;912:00-13:00午间休息13:00-15:00质检部(包括现场试验)3.2;4.5;5;6.1;6.2;915:00-15:30销售部15:30-16:30审核组资料汇总16:30-17:00如开末次会议
编制: 批准: 日期:
编号:QR-17-03
内 审 检 查 表
检查部门检查内容检查结果审核员总经理
及管理层1、人员职责:A:是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?已制定《组织机构图》规定了各类人员职责及相互关系。B:是否已指定质量负责人并赋予相应的职责和权限?是否履行了相应的职责?已制定《质量负责人任命书,明确了质量负责人的职责和权限,抽查了《强制性认证标志控制程序Q/JC-ZS01-2004》文件,确定质量负责人已履行了相应的职责。2、资源:是否配备了生产必须的生产设备、检验设备;具备必要能力的人员;必备的生产检验、储存的环境?按《设备台帐》《测量设备台帐》逐一验收符合要求;根据《员工档案》、《员工考核登记表》记载确定人员已具备必要的能力;公司现有高级工程技术人员
人,职工 余人,现有厂房面积5000余平方米,已完全具备生产、检验储存的环境。3、内部质量审核:A:是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果,其内容是否符合要求?已制定了《内部审核程序Q/JC-ZS14-2004》文件,查看内容和 年内审记录,符合要求。
审核日期:
编号:QR-17-03
内 审 检 查 表
检查部门检查内容检查结果审核员行政部
技术部C:是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保:
(一)、文件在发布前和更改时是否由授权人员审批其适宜性?
(二)、文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用?
(三)、是否在使用处可获得相应文件的有效版本?已制定《文件控制程序Q/JC-ZS03-2004》查看了下列文件:
《文件发放/回收登记表》
《文件更改通知单》
《文件销毁申请单》
《有效文件清单》
等相关记录,确认(一)、(二)、(三)项符合要求。D:是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序?已制定《质量记录控制程序Q/JC-ZS04-2004》文件,符合要求。D:质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录?已制定《质量记录一览表》该文件已规定相关质量记录的保存期限,抽查了《设备台帐》、《电机出厂记录》( 年)》等记录,都保存完好,符合要求。采购部
质检部1、采购和进货检验:A:是否对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理制定相应的程序?工厂是否按照文件要求对供应商进行选择和评定,日常管理,并保存相应的记录?已制定《关键元器件定期确认检验控制程序Q/JC-ZS07-2004》、《进货检验控制程序Q/JC-ZS06-200
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