第6章 内部控制及其评审[资料].pptVIP

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第6章 内部控制及其评审[资料]

第六章 内部控制及其评审 ;本章主要内容;第一节 内部控制概述 ;一、内部控制的发展历程--1 (一)“内部牵制”阶段;一、内部控制的发展历程--2 (二)“内部控制”阶段;一、内部控制的发展历程--3 (三)“内部控制结构”阶段;一、内部控制的发展历程--4 (四)“内部控制整体框架”阶段;一、内部控制的发展历程--5 (五)“企业风险管理框架”阶段 ;二、内部控制的目标;三、内部控制的构成要素;(一)控制环境;(二)风险评估;(三)控制活动;(四)信息沟通;(五)监督;四、内部控制的局限性;五、内部控制与审计的关系;第二节 内部控制评审 ;一、对内部控制的了解与描述 ----1;2.利用以往的审计经验,了解内部控制 3.通过观察和询问,了解内部控制 4.通过穿行测试,了解内部控制;(二)内部控制的描述;1.文字表述法;2.问卷调查法 ;3.流程图法;二、评价内部控制设计的合理性;三、测试和评价内部控制执行的有效性;(二)内部控制执行有效性的评价;第三节 管理建议书;二、管理建议书的基本内容 ;三、管理建议书与审计报告的区别 ;问题、讨论和解答; 复习思考题

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