内部稽核之相关资讯.PDFVIP

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  • 2017-04-27 发布于天津
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内部稽核之相关资讯.PDF

國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件 項目:內部稽核之相關資訊 依據:人身保險業辦理資訊公開管理辦法第 8 條第 1 項第 18 款 維護日期:民國 106 年 03 月 31 日 維護單位:稽核室 更新週期:年度終了 3 個月內 內部稽核之相關資訊 內部稽核單位之獨立性 本公司設有隸屬董事會之總稽核及稽核室,以超然獨立之精神,執行稽核業務。 內部稽核單位組織 稽核室依公司規模、業務情況、管理需要及相關法令之規定,配置適任及適當人數之專職內 部稽核人員。 內部稽核單位執掌 對本公司及各子公司內部控制制度運作及運營效率進行查核、評估。 內部稽核之目的 協助董事會及管理階層查核及評估內部控制制度是否有效運作,並適時提供改進建議,以確 保內部控制制度得???持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 內部稽核計畫 稽核室依「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」等相關法令之規定及本公司各單位內部控 制風險之高低順序,擬定年度稽核計劃,並經董事會通過。 內部稽核之運作 1.稽核室依董事會通過之年度稽核計劃,對財務、業務、資訊及其他管理單位每年至少辦理 一次一般查核,並依相關法令

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