建筑施工体系内部审核检查表〔监理单位全套〕.docVIP

建筑施工体系内部审核检查表〔监理单位全套〕.doc

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中国3000万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进: HYPERLINK  好好学习社区 内部审核检查表 编号:1 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注 备注QMS审核部分1、文件控制4.2.3查:1)是否建立《收文登记表》(所用图集、技术标准、规范是否符合图纸要求,是否得到有效管理,抽查3~5份技术资料)2、监理质量 记录4.2.4问:1)总监是否指定专人进行监理资料管理?查:2)现场查看质量记录是否按照公司《管理办法》收集、整理、归类(分专业、分类别)、编目、保管(档案盒或档案袋)。3)质量记录是否书写清晰、无涂改现象,签字齐全、编号唯一性和可追溯性。(不同部位的质量记录3~5份)4)监理资料的收发是否在《往来函件》上记录(抽取3份质量记录)3、工作环境及设 施6.3/6.4查:1)公司质量方针、质量目标、监理工作守则、监理人员岗位职责、进度控制图表(横道图、网络图)、晴雨表是否上墙?4、测量、检测设 备6.3/6.4/7.6查:1)监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足现场监理服务需要,并经鉴定、做好登记及维护工作?(检查仪器) 审核员: 记录员: 内部审核检查表 编号:2 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注 备注5、监理规划编制7.1查:1)《监理规划》的编制时间、编制人员、编制审批程序、印章是否符合《监理规范》要求?2)《监理规划》内容是否符合《监理规范》要求, 内容齐全并具有针对性?(检查编制依据有效、控制目标明确、控制措施可行、工作程序合理、工作制度健全、职责分工明晰、组织机构及监理设施满足工作要求、《旁站监理方案》等)3)总监、总监代表、专业监理工程师任命与《监理规划》人员配备表是否符合?(查各级监理人员任命书及人员资格证书、人员调派单)4)《监理规划》是否在第一次工地会议前报送建设单位,在《通知、指令、函件、资料记录》中有签收记录?6、建设单位沟通7.2.3问:1)总监采取什么方式与建设单位交流、沟通? 2)报送建设单位的监理资料是否及时?(抽查3~5 份监理资料的报送情况如:《监理月报》、《会议纪要》等)7、监理服务提供的控制 1)获得监理服务要求7.5.1.a) 查:1)《监理合同》、《施工合同》(协议)、中标通知书、招投标文件、《分包合同》文件是否齐全?并询问总监本项目工程概况(质量、投资、工期等)2)设计图纸是否已进行〈施工图纸登记〉,询问专业监理工程师对本项目重要的施工阶段及施工工艺 审核员: 记录员: 内部审核检查表 编号:3 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3.0 过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注 备注7、监理服务提供的控制 2)监理细则编制7.5.1b)查:1)《监理实施细则》是否分阶段、分专业编制? (地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、钢网架、钢结构)2)编制审批程序及内容、印章是否符合《监理规范》要求,所编制的内容具有可操作性?(查工作流程符合规范要求,控制要点及目标符合现行验收规范要求,监理方法及措施可行,检验批划分,

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