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质量检查记录讲述
序号 项目 检 查 内 容 检查结果 有(是) 无(否) 1 项目合法性 施工许可证是否有 2 专业工程是否有施工许可证 3 是否办理质量和安全监督 4 施工单位是否具备施工资格 5 施工人员的从业资格 6 质量控制 总体预控计划是否有 7 月预控计划是否有 8 旁站监理细则( 9 施工组织设计(方案)是否审批 10 是否组织图纸会审 11 图纸及变更是否熟悉,现场测问 12 旁站是否按要求执行,记录是否真实、齐全、及时填写 13 监理人员的巡视(旁站日志)检查记录每天一份 14 主要材料(成品、半成品、设备)进场报审的签章是否合法,是否见证送检 15 是否及时制止使用禁用的建筑材料 16 隐蔽验收是否及时,签章是否规范 17 隐蔽及分项分部验收时是否核查了相关的施工技术资料 18 是否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录 19 是否督促检查承建商执行强制性标准 20 重大质量隐患,项目总监是否及时下达停工令 21 质量事故是否如实、及时上报 22 各项工程验收是否按规定进行 23 专业监理工程师对有关部门提出的整改是否签认 24 安全管理 安全施工方案是否审批、并督促实施 25 检查安全大检查的记录 26 专项安全检查是否进行,检查记录 27 预控计划是否有 28 是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口” 29 安全事故是否及时处理 30 现场是否督促封闭管理 31 对重点部位、环节是否实行旁站 32 对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用; 33 是否根据检查情况,分阶段签付安全文明施工措施费 34 是否督促承包商办理安全竣工评价手续 工程部检查(巡视)记录表 表4-1
检查: 记录:
工程部检查(巡视)记录表 表4-2
序号 项目 检 查 内 容 检查结果 有(是) 无(否) 35
进度控制 分部工程的进度预控点是否明确 36 是否有项目控制网络图分析 37 月预控计划是否有 38 记录与工程形象进度是否相符 39 工期滞后有无原因分析和采取措施 40 进度变化是否调整控制计划 41 工程停工和半停工,项目总监是否及时上报工程部和公司 42 工程进度款是否按合同约定审批 43 投资控制 进度款是否在一周内审批 44 是否有节约投资合理化建议。有,加分;无,扣分。 45 预控计划是否有 46 对于不合法事件是否发函督办或上报 47 监理函
件︵满足20份以上均不扣分︶ 是否向业主发出质量预控函件 48 是否向施工单位发出质量预控函件 49 是否发出质量问题整改通知 50 是否发出质量方面的其它函件 51 是否发出安全方面的预控函件 52 是否发出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的预控函件 53 是否发出安全问题的整改通知单 54 是否发出安全方面的其它函件 55 是否发出业主进度方面的预控函件 56 是否发出施工单位进度方面的预控函件 57 进度滞后是否发出催促函件 58 是否发出投资方面的预控函件 59 是否发出已签和未签的签证说明函件 60 是否发出有关合同管理方面的函件 61 是否发出协调及其它方面的预控函件 62 是否发出工程验收的预控函件 63 其它方面的函件 64 监理工程师是否发函15份以上,质量、安全须满足10份以上,监理员10份以上,质量、安全满足8份以上 年 月 日
检查: 记录:
工程部检查(巡视)记录表 表4-4
序号 项目 检 查 内 容 检查结果 有(是) 无(否) 92
资料管
理 资料收发登记是否规范,归档分类是否清楚 93 合同收集是否完善 94 监理员签名在相应位置 95 专业监理工程师是否在相应位置签章 96 总监或其代表是否在相应位置签章 97 是否每月按《资料管理制度》28日报公司 98 A表签字内容是否规范 99 B表是
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