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监视及测量装置管理流程图
监视和测量装置管理流程图
人员的评价选择与培训流程图
内外协商与沟通程序流程图
纠正措施控制流程图
预防措施控制流程图
文 件 控 制 流 程 图
法律法规 及其他要求获取、评审控制程序流程图
管理评审流程图
提出监视和测量装置配置要求
制 定 配 置 计 划
装置制造
装置采购
设 备(装置)采 购
装 置 验 收 入 库
转交装置管理部门
装置分类、编号、确定校准/检定周期
确定校准/检定方式
建 立 装 置 台 帐
外检或自检
策划、配置校准/检定规程及相应能力资源
装置按规定校准/检定
保持校准/检定记录
装 置 领 用
使用部门建立装置台帐
现场标识、使用、维护及日常管理
按规定周检/使用前校准
日常管理的监视和测量
装置的报废、更新
使用过程中信用、封存的办理
确定岗位人员资格能力要求
根据教育、培训和经历对现有人员进行能力、意识鉴定
Yes
是否满足相应
岗位能力要求
NO
确 定 培 训 需 要
培 训 准 备
实 施 培 训
NO
培训结果、考核评价(是否满足要求)
转岗招聘、评价
NO
Yes
上 岗
外部信息
信息收集
内部信息
信息分析和整理
是否需要传递
传递到相关单位部门
信息处理
对信息进行处理、签复、批准
是否需要传递
责任部门实施
必要时跟踪验证
不 合 格 信 息 收 集
评审不合格(包括顾客投诉、相关抱怨)
对不合格处理、采取措施、减少其影响
确 定 不 合 格 原 因
不需要
结 束
评价确保不合格再发生的措施要求
需要
确定和实施所需的措施
记录所采取措施的结果
需要
无效
评价所采取的纠正措施
无效
不需要
结 束
评价所采取的纠正措施
需要
按《文件控制程序》修改
潜 在 不 合 格 信 息 收 集
评审不合格(包括顾客投诉、相关抱怨)
对潜在不合格处理、采取措施、减少其影响
确 定 潜 在 不 合 格 原 因
不需要
评价确保潜在不合格再发生的措施要求
结 束
需要
确定和实施所需的措施
记录所采取措施的结果
需要
无效
评价所采取的纠正措施
无效
不需要
结 束
评价所采取的纠正措施
需要
按《文件控制程序》修改
文件控制策划受控范围
外来文件需求信息
文 件 编 制
外来文件收集
文 件 审 批
NO Y
获取作废信息
获取修订信息
评审适用性、有效性
文 件 发 放
Yes Y
保 存
外来文件收集
文 件 使 用
NO Y
销 毁
NO Y
修改
更新
文件评审
作 废
标明保存
Yes Y
管评、内审涉及修改
继续使用
检 查
法 律 法 规、标 准 获 取
法 律 法 规、标 准 识 别
法 律 法 规、标 准 登 录
填写法律法规、标准清单
对适用法律法规、标准的发放
对法律法规、标准的保存和管理
有效
有 效 性 评 审
有效 / 作废
对法律法规、标准清单更新
制定年度体系运行工作计划,确定评审时机
评 审 策 划
编制、审批《管理评审计划》
下发计划通知有关人员
有关人员和部门按计划准备材料
实 施 评 审
评 审 实 施
评 审 总 结
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