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北京王府井百货(集团)芈.PDF
北京王府井百货 (集团)芈 有 限公司
2014年 度控股股东及 他 联 方
科
资金 占用情况的专书 明
+86(010
+86(010
妞 +86(010〉
舀⒍ +86(010)655471θ o
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£ 纟
关于北京王府井百货 (集 团)股 份有 限公司
2014 年度非经营性资金 占用及其他 关联 资金往来 的专项说 明
ⅩYZH/2014A1009-2
北京王府井百货 (集团)股份有 限公司全体股东:
我们按照 中国注册会计师审计准则审计 了北京王府井百货 (集团)股 份有 限公司 (以下
简称王府井股份)⒛ 14年度财务报表 ,包括 ⒛14年 12月 31日 的合并及母公司资产负债
表 、⒛14年度 的合并及母公司利润表 、合并及母公司现金流量表 、合并及母公司股东权
10Og号 保 留意
益变动表 以及财务报表附注 ,并于 ⒛15年 3月 19日 出具 了XYZH/201狃 无
见的审计报告 。
会 《于规范上市公司
证 监督管理委员会 、国务院国有资产监督管理委员 关
根据 中国 券
(证 文),以 及
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题 的通知》 监发 [20O3]sG号
上 公司 2011年年度报告工作各忘录第三号—上市公司非
上海证券交易所公司管理部 《市
经营性资金 占用及其他关联资金往来的专项说 明》的要求 ,王府井股份编制 了本专项说 明
所附的王府井股份 ⒛14年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来汇总表 (以下简称汇
总表)。
,并 保其真实性 、合法性及完整性是王府井股份 的责任 。我
编制和对外披露汇总表 确
⒛ l4年 财务报表时所复核的会计资料和经
们对汇总表所载资料与我们审计王府井股份 度
一
,在 有重大方面没有发现不 致 。
审计 的财务报表 的相关内容进行 了核对 所
⒛ l4年 财务报表执行审计 ,以及将本专项说明后附的汇总表所
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