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- 2017-06-09 发布于北京
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文件控制程序
1目的
确保与质量管理体系有关的所有文件和资料(包括外来文件)都得到有效控制;确保各相关部门均使用现行文件的有效版本,特制定本程序。
2适用范围
本程序对质量管理体系有关的所有文件和资料的评审、批准、编目、发布、实施、更改等事宜做出了明文规定。
3职责
3.1 文件适宜性由相关使用部门主管负责评审
3.2 文件和资料审核、批准之权限
3.2.1质量手册由管理者代表、总经理审核,董事长批准;
3.2.2 质量管理程序文件由管理者代表、总经理审核,董事长批准;
3.2.3 质量管理体系三层文件由各部门主管审核,会议讨论通过后总经理审核、董事长批准(相应文件特别说明除外);
3.3 所有批准文件由公司综合管理办公室统一编目、存档、发布。
3.4 工程技术文件由工程管理部或分公司管理。
4工作程序
4.1文件控制范围
应控制质量管理体系文件的范围:
质量手册包括质量方针和质量目标;
质量管理程序文件;
质量管理三层文件;
质量记录表格。
4.2 文件编制
4.2.1 质量手册
质量手册由管理者代表组织综合管理办公室进行编制。
4.2.2 质量管理程序文件
质量管理程序文件由管理者代表组织各部门人员进行编制。
4.2.3 质量管理三层文件
质量管理三层文件由各相关部门主管或其授权代表负责编制,收集、整理。
4.2.4 质量记录表格
质量记录表格
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