正确填制费用报销单选读.doc

财务报销及对应OA填制流程 一.费用报销单: ㈠.费用报销单填制说明: 公司使用的费用报销单如上图所示,所以请大家买类似格式的报销单。填写费用报销单时请注意以下几点: 报销部门、日期、报销人必须填写,复核人必须签字; 用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写,旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额。 填写请用黑色水笔,金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写 物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。 正确填好的报销单如图所示: 所有费用报销及对外结算付款,必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据(以下简称发票)。特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类:汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等;(招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外)】,特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票,其他一概不允许用餐饮类发票抵充,打车票抵其他票时请不要连号。 用其他票抵充时,请提供收据、清单,必须盖章,招待客户吃饭的报销必须有流水菜单,并且需要盖章,特殊情况无章的,请留下店里名字和电话。 所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。否则不予报销,报销时必须提供正确时间的打车票,不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销。定额的打车票还需写好时间和金额。 贴票必须向左对齐,粘住,发票请正面贴,否则不

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档