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起重机程序文件
程 序 文 件 汇 编
(第1版)
文件编号: SQBC 13--01
编 制:
审 核:
批 准:
受控状态:
发布日期:
程序文件目录
序号 文件编号 文件名称 修改标记 备 注 1 SQBC-08-01-A/0 文件控制程序 2 SQBC-08-02-A/0 质量记录控制程序 3 SQBC-08-03-A/0 管理评审控制程序 4 SQBC-08-04-A/0 合同评审控制程序 5 SQBC-08-05-A/0 设计和开发控制程序 6 SQBC-08-06-A/0 材料、零部件控制程序 7 SQBC-08-07-A/0 焊接控制程序 8 SQBC-08-08-A/0 不合格品控制程序 9 SQBC-08-09-A/0 监视和测量控制程序 10 SQBC-08-10-A/0 检验与试验装置控制程序 11 SQBC-08-11-A/0 设备控制程序 12 SQBC-08-12-A/0 纠正和预防措施控制程序 13 SQBC-08-13-A/0 内部体系审核控制程序 14 SQBC-08-14-A/0 人力资源控制程序 15 SQBC-08-15-A/0 服务和满意度调查控制程序 16 SQBC-08-16-A/0 产品标识和可追溯性控制程序 17 SQBC-08-17-A/0 作业(工艺)控制程序 18 SQBC-08-18-A/0 热处理控制程序 19 SQBC-08-19-A/0 无损检测控制程序 20 SQBC-08-20-A/0 理化检验控制程序
文件号:SQBC-08-01-A/0 页 次 : 1/4 标 题:文件控制程序 版次/修改码 : A/0 1 目的
对与本公司质量保证体系有关的文件进行控制,确保各有关场所使用文件均为有效版本。
2 范围
适用于与质量保证体系有关的内部文件及外来文件的控制。
3 职责
3.1 办公室负责文件管理和分发控制;
3.2 办公室负责标准、技术规范的收集、购买;
3.3 各有关部门负责编制本部门受控文件清单,负责本部门使用文件的保管。
4 工作程序
4.1 文件的分类和编号
4.1.1 分类
a) 质量保证手册、程序文件;
b) 管理文件、技术性文件;
c) 外来文件(法律法规、技术规范、标准等)。
4.1.2 文件分受控和非受控两种,与本公司质量保证体系有关的文件、发放给认证公司的
质量手册均为受控文件,应加盖“受控”印章,并注发放号;发放给客户与咨询公司的质量手册等为非受控文件,对其只进行编号。
4.1.3 文件编码
质量管理手册 SQ-GL-01-A/0
质量管理汉语拼音字头
公司代号
文件号:SQBC-08-01-A/0 页 次 : 2/4 标 题:文件控制程序 版次/修改码 : A/0 b) 版本号/修改状态
A / 0
0为没有修改,1,2,3……为修改次数
版本第一次制定为A,第二次制定为B。
4.2 文件的编写
4.2.1 质量手册、程序文件由办公室组织各部门编写。
4.2.2 办公室与技检部负责组织各部门编制其主控的管理文件、技术性文件、制度职责,
包括企业标准、工艺操作规程、检验规程,采购技术资料等。
4.3 文件的审批与发放
4.3.1 质量手册由质保工程师审核,总经理批准;其它管理文件、技术文件等由办公室
组织相应部门编写,各主管部门负责人审核,质保工程师批准。
4.3.2 为了区别不同接受者,在发放的文件封面上注有发放号,用两位或三位阿拉伯数
字组成,作为接受部门代号标识。
4.4 文件的借阅与复制
借阅或复制与质量保证体系有关的文件,应在办公室填写《文件借阅、复制记录》,向
文件管理者借阅。
4.5 文件的更改
4.5.1 质量手册、程序文件由办公室组织更改,填写《文件更改申请单》,经质保工程
师审批后实施,更改的方法一般采用划改或换页,换页时在版本号栏中填写阿拉伯数字0,1,2……为序作为更改标记。
其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》,经质保工程师审核
批准后由办公室实施,更改的方法采用划改或换页方式,同时在修改状态栏中填明标记、处数、更改文件号、签名和日期。
4.6 文件的换版和作废
4.6.1 文件编制部门应根据文件适用情况(多次更改、重大更改或执行标准修
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