供应商评估.doc

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供应商评估报告 (厂家版) 评估报告编号N0.#:____________ 评估日期:_______________ 供应商资讯 供应商名称:_______________地址:______________________电话号码:_______________________ 生产产品:_________________主要客户:__________________传真号码:____________________ 建厂时间:_________________雇员总数:__________________QA人数:_______________________ 有无建立相关管理系统 □ 有 □ 无 体系名称 体系标准名称 认证公司 认证日期 证书编号 证书有效期 品质管理体系 环境管理体系与RoHS 社会责任体系 其它 总公司联络人:______________ (职衔__________) 主要联络人:___________ 工厂负责人:________________ (职衔__________) 品质负责人:_________________ (职衔__________) 工程负责人:_________________ (职衔__________) 评审所需证据资料(注明有或无,若有请提供副本) 1.主要仪器设备清单:________________ 2.环保管理手册:_______________________ 3.品质架构图:______________________ 4.品质管理手册:_______________________ 5.产品制程品质控制计划:____________ 6.可靠性测试计划:_____________________ 7.安规认证证书:____________________ 8.制程能力研究CPK:___________________ 9.社会责任政策:____________________ 10.法律法规合规性评价:_________________ 供应商评价结果 1.品质体系总分:_________分;评审得_________分;百分率:_________% 2.环境体系与RoHS总分:_________分;评审得_________分;百分率:_________% 3.社会责任体系总分:_________分;评审得_________分;百分率:_________% 4.是否遵循相关之法律/法规或行业规范( ) 若有违反请描述:______________________ 评估结果判定 ( )批准(品质体系得分率、环境体系与RoHS得分率、社会责任体系得分百分率应≥70%且需在审核日后三个工作日内提交正式的改善报告。 ( )不批准(需改善后并重新审核) 备注:*若发现在供应商有严重违反相关法律、法规的要求之行为,无论得分百分率,则被视作为“不批准”。 审 核 员 : 供应商代表: 姓名/职位:_______________ 姓名 /职位:_______________ 供应商评估报告 评估报告编号N0.#:____________ 评估日期:_______________ 一 品质管理系统调查 评分 评价说明 1.1 有无文件化的品质管理体系? 1.2 是否清晰规定品质架构及人员职责范围? 1.3 是否有文件化的内审程序且予以严格执行? 1.4 是否编制周期性的品质报告,反映来料、制程及出货品质状况? 1.5 是否有持续改善系统? 二 采购与来料控制 2.1 供应商有无合格供应商名单? 2.2 供应商有无对其供应商进行认可性的系统审查?来料是否都是来自合格供应商? 2.3 来料检查人员是否经过有效的培训? 2.4 购买之物料有无合适的作业指导书及测量仪器检验? 2.5 有无适当的程序防止未检及坏料入仓? 2.6 对于来料检验发现批量性不合格时有无对其供应商发出改善措施? 2.7 有无控制日标?对供应商来料达不到目标的有无采取相应的措施? 三 过程控制 3.1 制程及QC工位是否有合适的作业指导书?

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