U8v12总账报表操作手册概要1.doc

  1. 1、本文档共20页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
U8v12总账报表操作手册概要1

U8v12.0总账报表操作手册 总账操作。 如上图所示,刚性流程(即必须要操作的流程)为蓝色部分,主要为四个字:“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤,对于每月月底,还需要进行期间损益结转;柔性流程(即可选择性操作流程)为白色部分,分为出纳签字和主管签字。 刚性流程和柔性流程的正向操作。 填制凭证 通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后,首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮“业务导航”,打开模块导航栏(在”业务导航”图标),然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”填制凭证“,我们就进入了填制凭证界面。 进入到填制凭证界面之后,第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键,然后才可以对凭证进行录制,当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存,这样就完成凭证的填制工作。 审核凭证 完成了凭证的填制之后,接下进行刚性流程的第二步,审核凭证。在审核凭证开始之前,提醒大家,由于U8软件根据会计法相关规定,限定了填制人和审核人不能为同一人,所以这时要用审核人身份进入软件,打开业务导航,然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“, 这时弹出的第一个界面为条件筛选界面,通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。 直接单机确定而不改变任何条件,系统将会调出该月所有要审核凭证。这时是以列表显示,通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择,然后单击审核按钮就完成了审核工作。 记账。 “财务会计”----“总账”----“凭证“----”记账“。 在打开的窗口中,记账范围栏里可以填写要记账的凭证范围,也可以不用填写,直接选择下方记账按钮,表示对本月所有未记账凭证进行记账。这样就完成了记账操作。 期间损益结转 “财务会计”----“总账”----“期末“----”转账生成“。 然后在转账生成界面选择期间损益结转,再选择期间损益结转后面的三个点,进入期间损益结转定义界面。 在期间损益结转设置界面里,首先在本年利润科目这里,选择本年利润科目。然后单击下面表格空白处,这样就完成了期间损益结转定义,然后单击确定即可。 接下来我们在转账生成界面中类型处选择“全部”、“收入”和“支出”,如果选择全部则将收入支出生成一张结转凭证,如果选择收入、支出则代表分别生成结转凭证。选择好类型后单机全选,然后确定,就会自动生成结转凭证,然后对该凭证进行保存、审核和记账,那么结转工作就完成了。 结账 当完成一个月的全部工作后,我们就要进行最后的月末结账。首先选择“财务会计”----“总账”----“期末“----”结账“。这时弹出结账界面,选择“下一步”、“对账”、“下一步”、“下一步”、“结账”,就完成月末结账的全部操作,如果没有出现“结账“选项您可以通过单机上一步,查看工作报告中哪一项没有通过,解决完成后就可以进行结账了。 柔性流程的出纳签字和主管签字。 “财务会计”----“总账”----“凭证“----”出纳签字”节点,单击确定后显示要签字的凭证列表,可以勾选前面的方格,然后单击上面签字按钮,即可完成签字,但同样该列表不能体现整个凭证内容,如果您需要查看凭证进行审核,您可以双击要签字凭证,进入后单击上面签字按钮进行单一签字。 对于主管签字,您需要以主管人身份进入U8软件,然后打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”主管签字”,然后参照出纳签字操作,即可完成主管签字。 刚性流程和柔性流程的逆向操作。 为了修改或者删除凭证,我们还需要进行逆向流程,即刚性流程的反结账、取消记账、取消审核,以及柔性流程的取消主管签字和取消出纳签字,通过这些步骤,最后才能对凭证进行修改或者删除。 首先我们看如何进行反结账,打开U8,依次单击“财务会计”----“总账”----“期末“----”结账“。进入结账页面后,单机最后一个结账月份,然后同时按下Ctrl+Shift+F6键,就会弹出下面界面。 反结账完成之后,我们接下就要进行取消记账,首先选择右边导航栏中实施导航选项。 进入之后选择上方实施工具。 然后选择下方总账数据修正选项。 在新弹出界面,首先选择左面的“恢复到XX月初状态”。然后单击确定,随后输入当前操作员密码即可完成取消记账。 “财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“节点。然后勾选要弃审凭证前的方块,最后点击弃审按钮,就完成了取消审核。 “财务会计”----“总账”----“凭证“----”主管签字“节点,然后单击要取消签字凭证前面的方块,最后单击“取消签字”即可完成主管签字的取消,参照主管签字取消操作,以出纳身份进入“财务会计”----“总账”----“凭证“----”出纳签字“即可完成出

文档评论(0)

yaocen + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档