公司日常费用开支管理办法.doc
公司日常费用开支管理办法
▲总则
为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,本着“谁受益,谁负担”的原则,各项开支直接记入和主相应的费用项目中,特制定本管理办法。
请款及报销流程:
1、请款流程:申请人提出申请 部门负责人审批 项目合同负责人签署 分管领导签字 财务部审核 总经理批准
计划财务部办理
2、报销流程:经办人持票据 部门负责人审核 财务部按会计制度和公司规定审核 符合规定 总经理批准 财务部办理
不符合规定 返回部门负责人
差旅费支出规定
一、出差借款申请、审批及报销办法
1、出差人员在出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣负责人视情况需要而定,经部门经理及分管副总签署后,报总经理批准单。一份交人力资源部留做考勤依据,另一份则在本人出差回京当天由人力资源部签署证明后,随报销费用交易所一并交财务部审核。
2、出差人员借款的,应提前一天通知计划财务部,持部门领导签字的“出差申请”,填写差旅费申请表,经部门领导及分管领导签字后,再经财务部审核,报总经理批准后,方予借支。
对无出差申请表的差旅费用
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