内部控制自评表 - 驻安徽财政监察专员办事处.docVIP

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  • 2017-07-04 发布于境外
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内部控制自评表 - 驻安徽财政监察专员办事处.doc

内部控制自评表 - 驻安徽财政监察专员办事处

附件三: 内部控制自评表 单位名称: 填写时间: 年 月 日 自评内容 自评结果 备注 是 否 一、控制环境 (一)法人治理机构 1、公司董事会成员是否均由股东委派,是否有来自外部的独立董事 2、董事会是否定期召开会议,并按规定邀请其他人员列席 3、公司重大决策是否均经董事会讨论决定 4、董事会是否设立有审计委员会 5、董事会大部分成员(1/2以上)是否在高级管理层任职 6、高级管理层成员是否经常发生变动 7、监事会成员中是否有外部独立人士 8、监事会大部分成员(1/2以上)是否在公司担任管理职务 9、监事会是否列席董事会重要会议 10、监事会的工作是否得到董事会、高级管理层的支持 11、公司内部是否有向监事会反映的信息渠道 12、公司是否设有内部审计部门 13、内部审计部门是否独立于财务会计部门 (二)企业组织结构 1、公司是否按业务需要设置部门机构 2、公司是否根据部门业务需要配备足够人员 3、部门职责是否划分清楚 (三)企业管理制度 1、公司是否建立各项内部管理制度,主要但不限于行政、人事劳资、财务会计、投资、生产经营等

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